Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220007772 nájomné za NP 09/2022, OST 985 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 84,71 € 23.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007773 nájomné za NP 09/2022, OST 984 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 23.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007774 nájomné za NP 09/2022, OST 983 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 111,20 € 23.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007775 nájomné za NP 09/2022, OST 982 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 23.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007776 nájomné za NP 09/2022, OST 981 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 84,71 € 23.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007777 nájomné za NP 09/2022, OST 980 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 84,71 € 23.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007778 nájomné za NP 09/2022, OST 979 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 84,71 € 23.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007779 nájomné za NP 09/2022, OST 978 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 23.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007780 nájomné za NP 09/2022, OST 977 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 88,12 € 23.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007781 nájomné za NP 09/2022, OST 655 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 51,78 € 23.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007796 služby BikeLab - pukancovač "Deti pre Bratislavu - Stretnutie všetkých účastníkov" 19.09.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BikeLab, s.r.o. 48111333 1 020,00 € 23.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007797 hostessingové služby pre podujatie "Deti pre Bratislavu" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NICE AND EASY s. r. o. 54284244 500,00 € 23.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007798 fotografovanie podujatia "Deti pre Bratislavu" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Peter Brichta - Production 52249531 300,00 € 23.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007708 226 ks PAAS tabúľ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BAMIDA s.r.o. 36777889 9 202,70 € 22.09.2022 09.11.2022 Faktúra
1220007691 vodné,zrážky Nám.Slobody 1, 14.8.-13.09.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 325,60 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007718 vodné,stočné agátová 1, 12.8.-11.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 273,37 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007731 Opavská, Kramerov Lom - vodné 13.08. - 12.09.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 19,94 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007692 údržba zelene obj. OTS2202067 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 22 962,62 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007693 údržba zelene obj. OTS2201435 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 16 869,22 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007694 údržba zelene obj. OTS2202843 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 840,00 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007695 údržba zelene obj. OTS2202261 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 165,60 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007696 údržba zelene obj. OTS2203617 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 579,60 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007697 údržba zelene obj. OTS2203358 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 914,00 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007717 dezinsekcia - ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 1 179,84 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007698 dibond tabulky - Prugerka (rekonštrukcia) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 72,00 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007699 tlač 60 ks CITYLIGHTOV ku kampani BTB - Bratislava Card Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 288,00 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007700 tlač 60 ks CITYLIGHTOV ku kampani Biela noc 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 288,00 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007701 šablony a folie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 36,00 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007702 tlač plagátov - Pentagón MsP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 60,00 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007703 polep tabul - Tbiliska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 144,00 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra