Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220007704 tlač samolepiek - kruh Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 54,00 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007705 tlač 60 ks CITYLIGHTOV ku kampani ZOO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 288,00 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007706 tlač 60 ks CITYLIGHTOV ku kampani MMB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 288,00 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007707 potlač textilu - Letecké práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 62,40 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007711 odmena zo sprostredkovania parkovného 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spusta Café StM, s. r. o. 35803568 241,04 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007722 zriadenie + internet lokalita Budatínska - 07+08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 100,80 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007723 internet lokalita Budatínska 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 30,90 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007727 uskladnenie tovaru 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 94,56 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007728 sťahovacie služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 78,48 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007685 servis - KUBOTA GZD 15II/ K10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SERVIS IJ, s.r.o. 35920891 1 534,01 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007686 servis - KUBOTA G-23II/ K02 BA-ZB668 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SERVIS IJ, s.r.o. 35920891 312,00 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007687 servis - AVANT 760i/ BAZC847 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SERVIS IJ, s.r.o. 35920891 964,69 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007688 servis - KUBOTA ST-341/ T02 BT414AJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SERVIS IJ, s.r.o. 35920891 1 800,59 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007689 servis - KUBOTA GZD/21/K12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SERVIS IJ, s.r.o. 35920891 690,05 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007690 servis - KUBOTA G-23II/ K06 BA-ZB080 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SERVIS IJ, s.r.o. 35920891 3 433,44 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007715 dodávka vody 6.8.-5.9.2022, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 55,37 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007729 rekonštrukcia a upgrade systému klimatizácie v stanici MsP Stavbárska 42 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 E.D.T. spol. s r. o. 35731761 27 333,35 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007725 poplatok na konferenciu Tatry 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov 17314453 240,00 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008269 Faktúra na občerstvenie - otvorenie stanice MsP Stavbárska 01.10.2022 - podľa objednávky OTS2204149 v celkovej výške 603,60 eur s DPH. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 603,60 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007724 notárske úkony Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej 42263441 251,69 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007726 elektrina vyúčt. 08/2022, CDS Galvaniho Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 29,60 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007714 elektrina vyúčt. 08/2022, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 292,75 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007713 právne služby 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. 35874465 2 448,00 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007712 licencie odborných programov Judikáty.info a Zákony.info Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Judikatúra, s. r. o. 52729354 1 825,00 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007732 príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada batérie a elektród Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AURA TRADE, s. r. o. 44733721 309,60 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007709 provízia za predaj parkovného 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIRDITA s. r. o. 50294369 63,01 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007710 provízia za predaj parkovného 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIRDITA s. r. o. 50294369 37,06 € 22.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007719 stavebné práce 08/2022, "Nosný systém MHD 2" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka 50614339 307 803,24 € 22.09.2022 14.04.2023 Faktúra
1220007680 servis WC v Sade Janka Kráľa 33.-36.týždeň 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 189,60 € 21.09.2022 14.11.2022 Faktúra
1220007647 odplata mandatára 09/2022, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 796,66 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra