Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220007648 odplata mandatára 09/2022, Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 313,09 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007649 odplata mandatára 09/2022, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 868,91 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007650 odplata mandatára 09/2022, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007651 odplata mandatára 09/2022, Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007652 odplata mandatára 09/2022, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007653 podiel prev.nákladov 09/2022, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 484,60 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007656 odplata mandatára 09/2022, Hradská 140 a,b,c Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 158,34 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007657 odplata mandatára 09/2022, Podzáhradná 100 A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 192,79 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007663 upratovanie spol.priestorov 09/2022, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 456,00 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007664 náklady obsluhy telocviční,upratovanie 09/2022, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 792,00 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007665 správa tepelných zariadení 09/2022, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 558,00 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007666 správa tepelných zariadení 09/2022, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 504,00 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007667 upratovacie práce 09/2022, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 372,00 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007682 BA-053XK parkovné v termíne 12.05. - 31.08.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 133,20 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007683 BA-XA897 parkovné v termíne 30.04. - 31.08.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 147,60 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007684 BL-514TY parkovné v termíne 20.01. - 31.08.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 267,60 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007646 vodné,stočné,zrážky Technická 6, 19.10.2021-31.8.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 380,12 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007643 vodné,stočné Laurinská 5, 13.8.-12.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 127,97 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007660 vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 12.8.-11.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 157,07 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007661 vodné,stočné Batkova 2, 12.8.-11.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 100,24 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007662 vodné,stočné Batkova 2, 12.8.-11.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 190,68 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007673 vytýčenie podzemného vodovodného potrubia zapojiť 453 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 58,93 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007658 vodné,stočné Kúpeľná 9, 13.8.-12.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 63,56 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007654 vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.8.-12.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 90,29 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007626 vodné Kamenné nám., 13.6.-12.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 30,41 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007627 údržba zelene obj. OTS2203533 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 22 922,88 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007628 údržba zelene obj. OTS2202040 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 36 762,48 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007631 poradenské služby 05,06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Polonyova Anna JUDr. 30816530 924,00 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007632 poradenské služby 07,08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Polonyova Anna JUDr. 30816530 912,00 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007644 prevádzkovanie toaliet 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Zuzana Mikulčíková - ALBERA 33816336 2 232,00 € 21.09.2022 07.12.2022 Faktúra