Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220007564 poplatok za využitie systému MPLA 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MPLA, s.r.o. 14106477 623,67 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007563 znalecký posudok č. 29/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec 50730231 440,00 € 19.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007520 odmena za odb.činnosť realizovanú počas prípravy projektu PARKOVACÍ DOM P-D Bebravská 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 12 672,00 € 16.09.2022 09.11.2022 Faktúra
1220007530 oprava EZS na Blagoevovej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ABELA s.r.o. 35823399 190,01 € 16.09.2022 28.11.2022 Faktúra
1220007521 prekládky 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 390,87 € 16.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007522 náklady strediska správy garáží a parkovísk 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 2 994,24 € 16.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007551 vodné,stočné,zrážky Hradská 140, 4.8.-3.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 894,06 € 16.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007558 údržba zelene obj. OTS2202262 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 214,40 € 16.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007549 oprava výťahu Ubytovňa Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LIFTSTAV s.r.o. 31385851 114,00 € 16.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007550 oprava výťahu H.Meličkovej 11C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 42,55 € 16.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007528 gratulačné kytice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RE + MI, s.r.o. 35708654 80,00 € 16.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007527 veniec /spomienka na obete holokaustu/ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 17330190 60,00 € 16.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007529 presunutie čidla EZS na Markovej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ABELA s.r.o. 35823399 60,05 € 16.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007540 poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 85,55 € 16.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007541 poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 113,54 € 16.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007542 poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,55 € 16.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007543 poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 622,40 € 16.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007544 poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 119,50 € 16.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007545 poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 438,16 € 16.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007546 poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 521,40 € 16.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007552 dezinsekcia ubytovňa Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 484,99 € 16.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007553 dezinsekcia ubytovňa Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 70,08 € 16.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007526 dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia priestorov vedenia vzduchotechniky a priľahlých priestorov v DPOH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 5 934,00 € 16.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007533 internet XL 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 51,98 € 16.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007531 office internet 150, 3.9.-2.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 22,90 € 16.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007524 ubytovanie Praha Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 396,00 € 16.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007557 vypracovanie PD zachovania a predĺženia životnosti mokrade v Horskom parku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODOTIKA, a.s. 35801051 2 137,20 € 16.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007538 internet link Krematorium+cintoríny 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 456,00 € 16.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007554 zabezpečenie kompletnej prevádzkovej činnosti pre NTL plynovú kotolňu ub. Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REGULATERM spol. s r.o. 35694858 720,00 € 16.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007539 panely Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 223,03 € 16.09.2022 07.12.2022 Faktúra