1220007556 |
servis a údržba výťahov - Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007548 |
právne služby a poradenstvo 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
1 053,00 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007559 |
odborný seminár 12.09.2022 MS Excel 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007532 |
licencie pre firewall na ZŠ O. Nepelu FortiGate |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
1 413,86 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007536 |
licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
29 538,28 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007537 |
licencie OFFICE365 + MicrosoftProjetPLAN, Visio, PowerBI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
23 420,92 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007547 |
stravné (doobjednávka) pre zamestnancov MsP na 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 295,60 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007534 |
služby bezpečnostného monitoringu 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007555 |
refundácia bonusových PCL 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
7 378,00 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007525 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
187,80 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007519 |
cyklistické odevy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KTS Bike s. r. o. |
54063523 |
|
2 834,00 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007535 |
podporná činnosť pri zmene poskytovateľa internetového pripojenia pre GMB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jozef Kováč - Suppit |
46937579 |
|
132,00 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007523 |
batéria do AED LifePoint Pro + inštalácia batérie na mieste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Helpo. s.r.o. |
53123816 |
|
184,14 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007506 |
elektrina vyúčt. 08/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
664,70 € |
14.09.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007507 |
elektrina vyúčt. 08/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
247,84 € |
14.09.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007493 |
BL-908RF oprava a servis vozidiel, poistná udalosť, spoluúčasť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
165,97 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007494 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,94 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007503 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
350,81 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007496 |
služby Business CityNET 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 841,92 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007517 |
dobropis k fa č. 9001534986 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-75,46 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007518 |
dobropis k fa č. 9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-35,86 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007504 |
dodávka tepla 08/2022 Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
445,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007505 |
dodávka tepla 08/2022 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
2 127,86 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007512 |
letenky a lístky na vlak Viedeň - Rím, Rím - Bergamo, Bergamo - Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
205,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007513 |
ubytovanie Taliansko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 390,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007483 |
drobné stavebné práce v podchodoch pre peších na Prievozskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
22 024,93 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007484 |
vyčistenie dverí od hrdze a polepenie antigrafiti fólie na dvere výťahov na DKR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 795,20 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007485 |
čistenie podchodov 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
33 584,95 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007486 |
zasklenie sklenených prístreškov podchodov T. Mýto a Bajkalská pri OBI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
2 145,60 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007487 |
prevádzka a údržba pohyblivých schodov, výťahov, čerpacích staníc a schodiskových plošín v podchodoch 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
52 428,06 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |