Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220007442 údržba zelene obj. OTS2201964 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 295,76 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007433 prenájom mobilného oplotenia 09/2022, Krízové zariadenie Hradská 2B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 220,50 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007434 prenájom 2 ks kancelárskych kontajnerov 09/2022, Krízové zariadenie Hradská 2B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 216,00 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007471 prenájom WC 4.9.2022 "Plávanie cez Dunaj" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 619,20 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007452 seminár Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 2 160,00 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007432 PXP kľúč DAZ 1/5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MaG MARKET s r.o. 31321453 23,88 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007430 dodávka tepla 08/2022, Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 608,36 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007445 dodávka tepla 08/2022, O.Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 407,95 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007456 mzdové náklady kotolní 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 768,03 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007472 mzdové náklady kotolne Biela 6, 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 256,01 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007470 dodávka tepla 08/2022, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 691,86 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007454 jazykový kurz-právnická angličtina prezenčne,26.9.-12.12.2022, Veronika Ľahká Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský inštitút vzdelávania 30788960 235,00 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007455 jazykový kurz-právnická angličtina prezenčne,26.9.-12.12.2022, Zuzana Trubíniová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský inštitút vzdelávania 30788960 235,00 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007451 Kompletná výrobná dokumentácia smetných košov, dodávka a montáž prototypu smetných košov , Nám.Slobody Originál KL k objednávke je založený pri KDF 1220001655 zapojiť 453 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Patizon s.r.o. 47488492 4 824,00 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007462 provízia za sprostredkovaný predaj parkovného 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Delia potraviny, s.r.o. 44155981 127,97 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007431 papier kopírovací Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 238,56 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007421 modernizácia stolárskych prvkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. 46780645 5 569,20 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007422 modernizácia - drevený pult, MsP Pentagon Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. 46780645 5 997,60 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007464 provízia za sprostredkovaný predaj parkovného 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Potraviny MALINA, s.r.o. 51560887 22,73 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007443 monitorovanie potenciálnych a aktívnych liahnísk komárov a vypracovanie správy č. 6, 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc. - M O S Q U I T O 37628526 1 470,00 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007474 zmena signalizácie súvisiace s reguláciou parkovania na križ.CSS 642,644 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 13 015,08 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007475 doplnenie úpravy sig.plánu na križ.CSS 642,644 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 320,00 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007423 stravné 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 291,33 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007424 stravné 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 97,11 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007425 stravné 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 32 101,33 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007426 stravné 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 203,05 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007427 stravné 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 10 500,00 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007466 výkaz parkovného 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 2 123,54 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007465 provízia za sprostredkovaný predaj parkovného 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bmove Slovakia s.r.o. 54155029 1 665,84 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007453 workshop pre vedenie magistrátu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Achieve, s. r. o. 44883773 480,00 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra