Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220007447 teplo,voda 08/2022 Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 704,54 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007448 teplo,voda 08/2022 Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 124,34 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007449 teplo,voda 08/2022 Jurigovo námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 921,22 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007450 teplo,voda 08/2022 Jurigovo námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 509,41 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007460 simultánne tlmočenie baum_cityregion Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LEGALTRANS, s. r. o. 36792811 392,00 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007461 konzek. tlmočenie baum_cityregion Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LEGALTRANS, s. r. o. 36792811 245,00 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007444 odchyt a imobilizácia zveri 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MVDr. Michal Brix 42129346 2 947,00 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007463 provízia za sprostredkovaný predaj parkovného 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mishellbeauty s.r.o. 50341766 18,92 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007435 vložné na Medzinárodnú vedeckú konferenciu, XIX.Hradecké dny sociální práce2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Univerzita Hradec Králové 62690094 98,00 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007436 vložné na Medzinárodnú vedeckú konferenciu, XIX.Hradecké dny sociální práce2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Univerzita Hradec Králové 62690094 98,00 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007437 vložné na Medzinárodnú vedeckú konferenciu, XIX.Hradecké dny sociální práce2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Univerzita Hradec Králové 62690094 98,00 € 13.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007438 Faktúra na 4 kusy power bánk pre potreby aktivity Nočná pomoc v hodnote 69,25 EUR s DPH na základe objednávky OTS2203440. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 69,25 € 13.09.2022 30.12.2022 Faktúra
1220007468 znalecký posudok č. 25/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Milan Haviar 914954 220,00 € 13.09.2022 19.01.2023 Faktúra
1220007356 elektrina vyúčt. 08/2022, Primaciálne nám.2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 1 703,75 € 12.09.2022 09.11.2022 Faktúra
1220007357 elektrina vyúčt. 08/2022, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 3 432,55 € 12.09.2022 09.11.2022 Faktúra
1220007358 elektrina vyúčt. 08/2022, Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 226,09 € 12.09.2022 09.11.2022 Faktúra
1220007359 elektrina vyúčt. 08/2022, Blagoevova 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 1 346,24 € 12.09.2022 09.11.2022 Faktúra
1220007360 elektrina vyúčt. 08/2022, Laurinská 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 877,94 € 12.09.2022 09.11.2022 Faktúra
1220007361 elektrina vyúčt. 08/2022, Laurinská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 184,01 € 12.09.2022 09.11.2022 Faktúra
1220007381 elektrina 08/2022, Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 3 064,62 € 12.09.2022 09.11.2022 Faktúra
1220007397 elektrina vyúčt. 08/2022, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 295,03 € 12.09.2022 14.11.2022 Faktúra
1220007400 elektrina vyúčt. 08/2022, Röntgenova 24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 1 182,08 € 12.09.2022 14.11.2022 Faktúra
1220007398 elektrina vyúčt. 08/2022, Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 1 179,72 € 12.09.2022 16.11.2022 Faktúra
1220007399 elektrina vyúčt. 08/2022, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 529,57 € 12.09.2022 16.11.2022 Faktúra
1220007420 plyn vyúčt. 08/2022, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 762,19 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007417 plyn vyúčt. 08/2022, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 885,39 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007418 plyn vyúčt. 08/2022, Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 136,13 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007348 výmena asfalt.povrchu chodníka za dlažbu na Učiteľskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 100 571,84 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007409 zálievky a kanalizačné poklopy na Kamennom nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 3 547,78 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007410 oprava kanal.prepadu,vyspravenie siťových rozpadov,oprava ul.vpustov na Stromovej a Limbovej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 5 206,04 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra