Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220007404 elektrina vyúčt. 08/2022, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 226,64 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007401 elektrina vyúčt. 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 15 866,77 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007383 elektrina vyúčt. 08/2022, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 1 810,36 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007384 Stavbárska 42, elektrina vyúčt. 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 37,16 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007386 Pri Suchom mlyne 102, elektrina vyúčt. 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 137,63 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007387 Haanova 10, elektrina vyúčt. 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 298,55 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007388 Gunduličova 10, elektrina 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 1 324,12 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007389 elektrina vyúčt. 08/2022, Donská 62 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 1 423,44 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007390 elektrina vyúčt. 08/2022, Židovská 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 291,48 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007391 elektrina vyúčt. 08/2022, Pionierska 16 ŠH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 56,16 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007392 elektrina vyúčt. 08/2022, Panenská 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 96,05 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007393 elektrina 08/2022, Hradská 2/B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 2 294,40 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007394 elektrina 08/2022, Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 1 043,32 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007395 elektrina 08/2022, Pri Čiernom lese 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 1 170,08 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007323 Licencie Microsoft Office 365 za obdobie 07/2022 pre MsP MS 365 Business Premium - 2 ks, MS 365 Business Standard -116ks MS 365 Business Basic - 15ks MS 365 Visio Plan 2 - 1ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 XEVOS Solutions s.r.o. 27831345 927,68 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007385 stravné pre zamestnancov MsP na 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 34 434,00 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007340 plastový obrubník červený,biely Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. 34139184 6 393,60 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007363 identifikačné náramky Tyvek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Digily, s. r. o. 44991983 1 678,37 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007364 sanačné práce Laurinská 5,7, PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Archimedes FMT s.r.o. 53973763 3 950,00 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007405 plátené tašky s potlačou na podujatie Deti pre Bratislavu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martin Malina 50703072 2 388,00 € 12.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007297 PHM za 2/2 - 08/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.08.2022 - 31.08.2022) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7 082,58 € 09.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007309 vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 602,05 € 09.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007310 vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 684,88 € 09.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007303 servis a údržba výťahov 08/2022, Laurinská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LIFTSTAV s.r.o. 31385851 60,08 € 09.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007311 servis a údržba výťahov 08/2022, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LIFTSTAV s.r.o. 31385851 50,92 € 09.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007313 servis a údržba výťahov 08/2022, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LIFTSTAV s.r.o. 31385851 86,30 € 09.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007304 tovar podľa objednávky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 224,12 € 09.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007296 elektrina 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 9,43 € 09.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007301 mesačný support 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lomtec.com a.s. 35795174 1 182,94 € 09.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007295 mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za obdobie 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 14,00 € 09.09.2022 07.12.2022 Faktúra