Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220007074 výrub nevhodných náletových drevín Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 2 313,77 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007075 pohotovosť pilčíka 20.-22.08.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 623,14 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007077 odnímateľné historizujúce stĺpiky, nám. Eugena Suchoňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Firma ŠULEK, s.r.o. 48083968 3 046,00 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007087 respirátory, Šajti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K&M MEDIA s. r. o. 44879806 2 304,00 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007076 dopravné značenia, úchyty, pätky, pásky, spony Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. 34139184 2 385,48 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007092 bagety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 2 970,00 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007093 bagety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 3 489,60 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007094 bagety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 2 730,00 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007095 bagety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 594,00 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007096 bagety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 1 782,00 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007097 bagety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 594,00 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007102 zabezpečenie zdravotníckej pomoci v Asistenčnom centre 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. 52389413 13 392,00 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007082 vypracovanie PD "OD Centrum Karlova Ves- rekonštrukcia pešej lávky a rampy" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mideas, s.r.o. 36850811 5 940,00 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007083 vypracovanie PD "OD Centrum Karlova Ves- rekonštrukcia pešej lávky a rampy - práce naviac" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mideas, s.r.o. 36850811 5 988,00 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007085 simultánne tlmočenie, baum_cityregion - pracovné stretnutie 15.6.2022- - Bus Line Bratislava – Hainburg Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LEGALTRANS, s. r. o. 36792811 294,00 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007091 pasportizácia zasadacieho poriadku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nováková Vanda 54796881 2 312,00 € 02.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007090 prevádzkové náklady 07/2022, Bottova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bus Station Services s. r. o. 50861662 11 362,91 € 02.09.2022 19.12.2022 Faktúra
1220007031 upratovanie spol.priestorov 08/2022, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 456,00 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007032 náklady obsluhy telocviční,upratovanie 08/2022, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 792,00 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007057 podiel prev.nákladov 08/2022, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 484,60 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007060 spoluúčasť PU9852224945 BT204CI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 165,97 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007052 spoluúčasť PU9852255223 Toyota BT- 108ER Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 165,97 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007043 BA-422DE oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 115,28 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007044 BA-XB441 oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 169,76 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007045 BL-162NF oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 104,66 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007039 vodné,stočné Lamačská cesta, 23.7.-22.8.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 88,01 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007056 vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.7.-21.8.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 152,49 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007067 vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.7.-12.8.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 827,34 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007049 údržba zelene obj. OTS2202057 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 793,96 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007050 údržba zelene obj. OTS2202037 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 765,77 € 31.08.2022 07.12.2022 Faktúra