Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220005540 "Visit Bratislava" 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 2 640,00 € 08.07.2022 02.08.2022 Faktúra
1220005541 prenájom rackov 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET a.s. 35845007 5 643,95 € 08.07.2022 02.08.2022 Faktúra
1220005592 "Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov" 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FBE Bratislava, s.r.o. 35752807 1 920,00 € 08.07.2022 03.08.2022 Faktúra
1220005596 právne služby a poradenstvo 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LEGATE, s.r.o. 35846909 3 802,50 € 08.07.2022 03.08.2022 Faktúra
1220005528 údržba zelene obj. OTS2201850 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 310,00 € 08.07.2022 05.08.2022 Faktúra
1220005530 vodné Husova park 31.5.-30.6.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 32,41 € 08.07.2022 12.08.2022 Faktúra
1220005568 parkovné-ul.Cukrová, č.boxu 6, 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 132,00 € 08.07.2022 12.08.2022 Faktúra
1220005521 údržba zelene obj. OTS2203181 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 221,60 € 08.07.2022 12.08.2022 Faktúra
1220005577 aplikačné a systémové konzultácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 38,34 € 08.07.2022 17.08.2022 Faktúra
1220005548 prenájom mobilného oplotenia 367,5 bm 07/2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 220,50 € 08.07.2022 23.08.2022 Faktúra
1220005549 prenájom 2 ks 3m kancelárskeho kontajnera, 07/2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 216,00 € 08.07.2022 23.08.2022 Faktúra
1220005532 rokovacie stoličky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NABIMEX, s.r.o. 36022331 5 316,00 € 08.07.2022 07.12.2022 Faktúra
1220005578 využívanie Nalgoo ATS 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nalgoo s.r.o. 36745456 738,00 € 08.07.2022 07.12.2022 Faktúra
1220005464 stravné 06/2022 - Ukrajina Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 400,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005498 pohotovostná havarijná služba - byty 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 227,22 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005499 odstránenie havarijného stavu na vodoinštalácii a zariaď. predmetoch Budyšínska 1/byt č. 217 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 157,91 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005500 odstránenie havarijného stavu na vodoinštalácii O. Štefanka 5/byt č. 46 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 215,60 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005501 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie Česká 4/byt č.309 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 372,76 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005502 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie Kopčianska 88/byty č. 61,75 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 131,67 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005503 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie Tománkova 5/byt č. 98 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 408,87 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005504 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie Budyšínska 1/SP - 1.2.3.p. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 202,25 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005505 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie Kopčianska 88/byt č. 71 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 148,46 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005506 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie O.Štefanka 5/SP-schodisk.automaty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 370,67 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005519 elektronická komunikácia s bankami, 2.Q.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. 35886013 1 080,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005489 notárske úkony 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej 42263441 237,32 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005456 prieskum verejnej mienky - PAAS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AKO, s.r.o. 35863781 6 000,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005486 čistiace a hygienické potreby a pomôcky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 2 193,78 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005485 mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za obdobie 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 14,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005460 tlač letákov A4 - ku Cabrio busu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 102,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005461 polep tabule - PAAS - parkovanie Vazovova - úhrada Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 36,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra