Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220005448 BA-183UG oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 244,63 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005449 BA-XB441 oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 385,52 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005450 BL-658RI oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 173,18 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005451 BA-XA894 oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 383,45 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005452 BA-141UF oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 272,76 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005453 BA-045XK oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 408,86 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005436 zabezpečenie podujatia Gala večer Mestskej polície 09.06.2022 v priestoroch Starej tržnice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 8 340,00 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005422 občerstvenie- Info seminár pre ľudí z Ukrajiny 24.05.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 72,72 € 06.07.2022 14.07.2022 Faktúra
1220005423 občerstvenie- Info seminár pre ľudí z Ukrajiny 26.05.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 72,72 € 06.07.2022 14.07.2022 Faktúra
1220005424 občerstvenie- Info seminár pre ľudí z Ukrajiny 31.05.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 72,60 € 06.07.2022 14.07.2022 Faktúra
1220005417 správa tepelných zariadení 07/2022, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 558,00 € 06.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005418 správa tepelných zariadení 07/2022, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 504,00 € 06.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005419 upratovacie práce 07/2022, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 372,00 € 06.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005420 upratovanie spol.priestorov 06/2022, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 456,00 € 06.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005421 náklady obsluhy telocviční,upratovanie, 06/2022, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 792,00 € 06.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005429 odplata mandatára 07/2022, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 796,66 € 06.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005430 odplata mandatára 07/2022, Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 313,09 € 06.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005431 odplata mandatára 07/2022, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 868,91 € 06.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005432 odplata mandatára 07/2022, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 06.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005433 odplata mandatára 07/2022, Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 06.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005434 odplata mandatára 07/2022, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 06.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005435 podiel prev.nákladov, 06/2022, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 484,60 € 06.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005438 vodné,stočné Bajzova 10, 28.03.2021-27.06.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 21,73 € 06.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005437 servis na diskové pole SUN-pozáručný servis za II.Q.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SOMI Systems a.s. 36041432 991,20 € 06.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005443 cenárske,rozpočtové,rozborové práce 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Bóna - BONNUM 40244041 750,00 € 06.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005427 strážna služba 06/2022, Bajzova,Technická,ZB SOUE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARES SECURITY, s.r.o. 35874368 20 736,00 € 06.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005428 strážna služba 06/2022, Bazova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARES SECURITY, s.r.o. 35874368 1 440,00 € 06.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005442 konzultácie a služby II.Q.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 INTELSOFT spol. s r.o. 31339913 8 160,00 € 06.07.2022 25.07.2022 Faktúra
1220005444 predplatné časopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE 02-06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 54,00 € 06.07.2022 27.07.2022 Faktúra
1220005445 projektová dokumentácia - Živé námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atelier Loidl / BPR Dr. Schäpertöns Consult L3HF5K08G 223 200,00 € 06.07.2022 03.08.2022 Faktúra