Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220005439 spotreba el. energie do 30.04.2022, Púchovská 16 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Obchodná Development, s. r. o. 44716524 139,21 € 06.07.2022 07.12.2022 Faktúra
1220005440 spotreba el. energie 05/2022, Púchovská 16 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Obchodná Development, s. r. o. 44716524 17,28 € 06.07.2022 07.12.2022 Faktúra
1220005441 nájomné III. Q 2022, Púchovská 16 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Obchodná Development, s. r. o. 44716524 22 984,70 € 06.07.2022 07.12.2022 Faktúra
1220005380 stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EWORKS. sk s.r.o. 46483608 132,42 € 04.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005394 služby MONITORA 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Monitora s. r. o. 47242396 96,00 € 04.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005405 servis a prenájom predložiek 06/2022, KC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,56 € 04.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005399 údržba zelena obj. OTS2202992 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 4 190,40 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
1220005401 prenájom hnuteľných vecí 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CANEX, spol. s r.o. 31378854 375,60 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
1220005404 Preklad zmluvy - SJ/AJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. 36409812 332,71 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
1220005402 mandátny certifikát pre QESi,čip.karta,čítačka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Disig a.s. 35975946 289,51 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
1220005381 občerstvenie - Stretnutie proseniorských organizácií s primátorom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 100,54 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
1220005397 komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa (3. časť zákazky: stredná časť SJK) - priorita 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. 36291072 3 240,00 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
1220005398 komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa (3. časť zákazky: stredná časť SJK) - priorita 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. 36291072 11 760,00 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
1220005384 prenájom sanitárneho kontajnera s príslušenstvom (B), 06/2022, Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 424,80 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
1220005385 prenájom 2 ks obytných kontajnerov 06/2022, Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 273,60 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
1220005390 bagety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 2 415,42 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
1220005389 zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP 37122991 232,36 € 04.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005386 občerstvenie na workshope Border histories 14.6.2022 - projekt baum_cityregion Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 321,79 € 04.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005387 občerstvenie na workshope Židovské dedičstvo 23.6.2022 - projekt baum_cityregion Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 306,00 € 04.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005388 občerstvenie na workshope Viedenská električka 7.6.2022 - projekt baum_cityregion Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 244,20 € 04.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005393 vyšetrenie vodiča Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KASPO s.r.o. 31374883 40,00 € 04.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005400 oplotenie Púchovská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PILECKÝ SLOVENSKO s.r.o. 35876956 7 098,28 € 04.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005408 prevádzkové prehliadky, servis a údržba výťahov v inžinierskych objektoch 04-06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 28 027,80 € 04.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005407 oprava výťahu Hany Meličkovej 11B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 82,00 € 04.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005382 prenájom 13 ks obytných kontajnerov 06/2022 Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 2 277,60 € 04.07.2022 20.07.2022 Faktúra
1220005383 prenájom sanitárneho kontajnera s príslušenstvom (C), 06/2022, Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 513,00 € 04.07.2022 20.07.2022 Faktúra
1220005392 oprava siete proti holubom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Výškové práce BA s.r.o. 52245179 300,00 € 04.07.2022 20.07.2022 Faktúra
1220005406 odb.prehliadky a skúšky, ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dušan Beták - BEDUPO 36924725 288,00 € 04.07.2022 20.07.2022 Faktúra
1220005396 odstránenie grafitov,reprofilácia poškodených častí a realizácia antigrafitového systému - pilier Most Lanfranconi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 littlefinger, s.r.o. 44768575 9 046,86 € 04.07.2022 21.07.2022 Faktúra
1220005395 stavebné a montážne práce na stavbe "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HIMBUILDING, s.r.o. 47758970 73 505,44 € 04.07.2022 22.07.2022 Faktúra