Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220005292 oprava a údržba auta BT898ZJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 1 648,39 € 29.06.2022 14.07.2022 Faktúra
1220005310 orez drevín Viedenská cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 6 147,86 € 29.06.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005311 orez drevín Agátová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 429,76 € 29.06.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005306 servis kamerového systému K508 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 1 402,76 € 29.06.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005307 zapojenie bezpečnostnej kamery na budovu Magistrátu hl. mesta Bratislavy - smer Kostolná ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 1 640,40 € 29.06.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005308 servis kamerového systému K512 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 554,40 € 29.06.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005303 údržba zelene obj. OTS2202969 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 303,60 € 29.06.2022 21.07.2022 Faktúra
1220005325 vyhotovenie odpovede pre Jaspers v slovenskom jazyku NS MHD II Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EKOJET, s.r.o. 35734990 1 800,00 € 29.06.2022 07.12.2022 Faktúra
1220005254 stravné pre zamestnancov MsP na 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 34 910,72 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005265 stravné 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 228,35 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005273 vyhotovenie geometrického plánu č. 548/22 v k.ú. Čunovo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 105,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005239 odstránenie inváznych drevín a orez kríkov Karadžičová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 492,14 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005241 orez drevín Janka Alexyho Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 4 872,92 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005243 oprava/výmena optickej spojky Kapucínska - Mestská knižnica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 489,46 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005246 prepäťové predlzovačky do MOS Acar 504 WF Rack 19" 3m Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Datacomp s.r.o. 36212466 792,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005275 vypracovanie projekových dokumentácií na opravu toaliet v ubytovni Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KNOWHOW, s.r.o. 35897023 1 620,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005270 balená voda Dolphin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 89,27 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005245 výmena a zvaranie optických káblov - GIB-MsP Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 840,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005244 oprava poškodeného optického kábla - MKS Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 951,84 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005248 užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 36070629 415,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005238 poplatok za vystavenie bankového potvrdenia pre audit Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky 47251336 79,67 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005247 zabezpečenie priameho prenosu a záznam z MsZ 23.6.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DIGITEL s.r.o. 46146997 240,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005276 obuv zimná vysoká, obuv členková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SABRINA MODELLE, s.r.o. 36525685 5 227,78 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005240 poplatok za potvrdenie bankovej informácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653 78,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005271 registračný poplatok na podujatie Development summit 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JAGA GROUP, s.r.o. 35705779 78,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005259 výroba bannerov, kruhové nálepky, plagát Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 192,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005258 polep tabul Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 360,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005257 potlač textilu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 84,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005256 tlač nálepiek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 282,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005255 výroba komatex tabule Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 90,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra