1220005033 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 547/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005031 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 534/22 v k.ú. Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
1 719,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005032 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 517/22 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
1 437,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005023 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
5 105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005024 |
komplexné arboristické ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Servus |
76354563 |
|
6 380,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005021 |
výmena dažď.vpustov na Prievozskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 096,50 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005022 |
Vypracovanie PD zachovania a predlženia životnosti mokrade v chránenom areáli Horský park |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOTIKA, a.s. |
35801051 |
|
4 200,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005039 |
odstránenie 5ks pútačov na Bajkalskej,Krajinskej ceste,Rožňavskej a Ceste na Senec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 700,48 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004979 |
nájomné za NP 06/2022 OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004980 |
nájomné za NP 06/2022 OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004977 |
nájomné za NP 06/2022 OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004978 |
nájomné za NP 06/2022 OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
88,12 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004996 |
montáž el. modulu na M29 - BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
359,04 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004997 |
montáž el. modulu na M29 - BT513BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
359,04 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004998 |
servis na CM1600 - BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 465,82 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004999 |
servis na M29 - BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
643,44 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005000 |
servis na M29 - BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
340,56 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005001 |
náhradný výplet do kartáča UK 450 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
600,00 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005002 |
nastavenie tachografu na MAN - BT200EI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
244,20 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005003 |
servis na CM1600 - BT724BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
642,36 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004976 |
zrezávanie chodníkov Einsteinova, Dolnozemská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 543,81 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004988 |
nájomné za NP 06/2022 OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
75,53 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004989 |
nájomné za NP 06/2022 OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004994 |
právne služby 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
1 454,40 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005013 |
oprava havarijného stavu kotla, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 846,80 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005006 |
Sherpa SK05 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
389,15 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005007 |
Sherpa SK04 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
446,03 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005005 |
IVECO Daily/V01 BA213MD - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 320,24 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005004 |
AVIA D-90/ HR01 BA096GA - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
494,52 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005014 |
dezinsekcia ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 406,91 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |