Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220009228 dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. 34139184 40,32 € 08.11.2022 21.11.2022 Faktúra
1220009234 poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 197,04 € 08.11.2022 21.11.2022 Faktúra
1220009250 deratizácia - Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 47,46 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
1220009240 kovové štítky na optické káble s príslušenstvom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GESAN s. r. o. 44753152 544,56 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
1220009229 realizácia VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 12 124,39 € 08.11.2022 24.11.2022 Faktúra
1220009230 realizácia VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 3 903,57 € 08.11.2022 24.11.2022 Faktúra
1220009248 oprava výťahu Česká 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 123,00 € 08.11.2022 24.11.2022 Faktúra
1220009222 prevádzkovanie MPS 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 240,79 € 08.11.2022 29.11.2022 Faktúra
1220009231 prevádzka VO 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 147 564,64 € 08.11.2022 29.11.2022 Faktúra
1220009232 el.energia Istrochem 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 163,71 € 08.11.2022 29.11.2022 Faktúra
1220009209 zrážky 10/2022, Sedlárska 2-4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 33,55 € 08.11.2022 29.11.2022 Faktúra
1220009241 ASW UPGRADE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CORA GEO, s.r.o. 31612989 4 197,00 € 08.11.2022 29.11.2022 Faktúra
1220009208 zrážky 10/2022, Andrusovova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 21,56 € 08.11.2022 30.11.2022 Faktúra
1220009210 zrážky 10/2022, Pastierska 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 509,23 € 08.11.2022 30.11.2022 Faktúra
1220009211 zrážky 10/2022, Bazovského 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 44,33 € 08.11.2022 30.11.2022 Faktúra
1220009212 zrážky 10/2022, Štetinova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 22,76 € 08.11.2022 30.11.2022 Faktúra
1220009214 údržba zelene obj. OTS2204193 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 7 346,40 € 08.11.2022 30.11.2022 Faktúra
1220009213 vodné Husova park, 31.10.2021 -30.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 495,41 € 08.11.2022 30.11.2022 Faktúra
1220009233 Carrier Ethernet OLO, 11/2022 + prepoj Ventúrska 22 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 164,16 € 08.11.2022 01.12.2022 Faktúra
1220009235 Carrier Ethernet Komisárky 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 163,20 € 08.11.2022 01.12.2022 Faktúra
1220009236 Carrier Ethernet OLO-MAG, 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 279,60 € 08.11.2022 01.12.2022 Faktúra
1220009238 dátové komunikačné služby MAG 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 1 054,55 € 08.11.2022 01.12.2022 Faktúra
1220009221 veterinárna asanácia 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sloboda zvierat o.z. 31948201 7 758,50 € 08.11.2022 07.12.2022 Faktúra
1220009237 Wifi Bratislava 11/2022 vystavený dobropis 220210220 (KDF 9556) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 2 764,80 € 08.11.2022 07.12.2022 Faktúra
1220009239 "Visit Bratislava" 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 2 640,00 € 08.11.2022 07.12.2022 Faktúra
1220009242 Projektová dokumentácia pre ,, Bytový súbor Terchovská" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 The Büro, s.r.o. 07730209 28 418,40 € 08.11.2022 19.12.2022 Faktúra
1220009225 údržba komunikácií 15.-31.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 197 423,15 € 08.11.2022 23.12.2022 Faktúra
1220009226 havarijná čata 15.-30.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 282,48 € 08.11.2022 23.12.2022 Faktúra
1220009227 havarijná čata 15.-30.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 182,52 € 08.11.2022 23.12.2022 Faktúra
1220009223 výmena povrchov ostrovčekov na križovatke Gaštanová-Eisnerova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 2 998,22 € 08.11.2022 23.12.2022 Faktúra