Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220009143 oprava chodníka a vozovky na Hraničiarskej ul. /Čunovo/ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 16 662,47 € 07.11.2022 19.12.2022 Faktúra
1220009144 odstránenie pozdĺžnych nerovností frézovaním Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 4 827,93 € 07.11.2022 19.12.2022 Faktúra
1220009145 revitalizácia zelene Devínska cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 923,08 € 07.11.2022 19.12.2022 Faktúra
1220009146 odburinenie a údržba parkoviska Černyševského Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 333,46 € 07.11.2022 19.12.2022 Faktúra
1220009147 orezy stromov - Karadžičova, Mýtna, Poštová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 3 057,26 € 07.11.2022 19.12.2022 Faktúra
1220009142 modernizácia chodníkov a vozovky - Balkánska ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 453 793,30 € 07.11.2022 23.12.2022 Faktúra
1220009124 údržba zelene obj. OTS 2203240 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 55 152,00 € 07.11.2022 27.12.2022 Faktúra
1220009125 údržba zelene obj. OTS2204440 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 635,15 € 07.11.2022 27.12.2022 Faktúra
1220009128 mesačný support 10/2022 - zatiaľ neplatíme (SP 14.11.2022) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lomtec.com a.s. 35795174 1 182,94 € 07.11.2022 30.12.2022 Faktúra
1220009111 služby MONITORA 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Monitora s. r. o. 47242396 96,00 € 04.11.2022 14.11.2022 Faktúra
1220009063 čistiace a upratovacie práce 10/2022, PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 5 239,19 € 04.11.2022 14.11.2022 Faktúra
1220009064 čistiace a upratovacie práce 10/2022, NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 8 390,38 € 04.11.2022 14.11.2022 Faktúra
1220009065 čistiace a upratovacie práce 10/2022, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 292,85 € 04.11.2022 14.11.2022 Faktúra
1220009066 čistiace a upratovacie práce 10/2022, Blagoevova 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 018,80 € 04.11.2022 14.11.2022 Faktúra
1220009067 čistiace a upratovacie práce 10/2022, Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 723,72 € 04.11.2022 14.11.2022 Faktúra
1220009068 čistiace a upratovacie práce 10/2022, Laurinská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 262,58 € 04.11.2022 14.11.2022 Faktúra
1220009069 čistiace a upratovacie práce 10/2022, Laurinská 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 846,26 € 04.11.2022 14.11.2022 Faktúra
1220009070 upratovanie Archívu na Markovej ul. 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 925,92 € 04.11.2022 14.11.2022 Faktúra
1220009071 servis a prenájom predložiek 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 265,49 € 04.11.2022 14.11.2022 Faktúra
1220009072 servis a prenájom predložiek 10/2022, Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 26,30 € 04.11.2022 14.11.2022 Faktúra
1220009073 servis a prenájom predložiek 10/2022, PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 164,40 € 04.11.2022 14.11.2022 Faktúra
1220009103 upratovacie práce 10/2022, Tománkova 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean 47134852 300,00 € 04.11.2022 15.11.2022 Faktúra
1220009109 auditné pohovory, štúdium dokumentácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52839052 3 000,00 € 04.11.2022 15.11.2022 Faktúra
1220009085 pravidelná kontrola zariadení na Bajzovej ul., 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELPREX, spol. s r.o. 31345069 530,28 € 04.11.2022 15.11.2022 Faktúra
1220009086 podiel prev.nákladov 10/2022, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 484,60 € 04.11.2022 15.11.2022 Faktúra
1220009075 servis a prenájom predložiek 10/2022, KC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,56 € 04.11.2022 16.11.2022 Faktúra
1220009084 produkcia projektu Deti pre Bratislavu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Runaway s. r. o. 52648087 1 200,00 € 04.11.2022 16.11.2022 Faktúra
1220009097 poskytnutie dát "Do práce na bicykli 2022" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica 42190843 400,00 € 04.11.2022 16.11.2022 Faktúra
1220009076 upratovacie práce 10/2022, Bazová 8, Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 125,00 € 04.11.2022 21.11.2022 Faktúra
1220009077 prenájom mot.vozidla Citroen Jumper 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PANDINUS s.r.o. 51716399 1 004,40 € 04.11.2022 21.11.2022 Faktúra