Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220009112 dezinsekcia - Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 1 599,94 € 04.11.2022 07.12.2022 Faktúra
1220009059 stavebné a montážne práce 10/2022 "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HIMBUILDING, s.r.o. 47758970 50 694,23 € 04.11.2022 07.12.2022 Faktúra
1220009060 stavebné a montážne práce 10/2022 "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HIMBUILDING, s.r.o. 47758970 136 211,46 € 04.11.2022 09.12.2022 Faktúra
1220009061 identifikačné náramky Tyvek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Digily, s. r. o. 44991983 2 273,57 € 04.11.2022 27.12.2022 Faktúra
1220009058 fotoservis 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marek Velček - FOTO 40226832 1 700,00 € 03.11.2022 09.11.2022 Faktúra
1220009048 výmena cirkulačného čerpadla TÚV, OST Tománkova 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EKOTERM, s.r.o. 36704296 964,14 € 03.11.2022 14.11.2022 Faktúra
1220009049 vyčistenie kont.stojiska 10/2022 H.Meličkovej 11 A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jaroslav Grman - Firma DDD Activ 30168236 84,00 € 03.11.2022 14.11.2022 Faktúra
1220009050 vyčistenie kont.stojiska 10/2022 Tománkova 5-7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jaroslav Grman - Firma DDD Activ 30168236 81,65 € 03.11.2022 14.11.2022 Faktúra
1220009030 domáca pohotovostná služba kolektorov 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 7 542,84 € 03.11.2022 14.11.2022 Faktúra
1220009045 údržba,prevádzka kolektorov 08/2022, pôvodná fa KDF 8309, suma 13 751,40 EUR uhradená 19.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 646,32 € 03.11.2022 15.11.2022 Faktúra
1220009040 mes.správa systému 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 QEX a.s. 00587257 390,00 € 03.11.2022 15.11.2022 Faktúra
1220009057 naloženie a odvoz vyradeného majetku, KC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IVANEX, s.r.o. 52512037 180,00 € 03.11.2022 16.11.2022 Faktúra
1220009034 vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.9.-24.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 334,91 € 03.11.2022 22.11.2022 Faktúra
1220009036 náklady obsluhy telocviční,upratovanie 10/2022, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 792,00 € 03.11.2022 22.11.2022 Faktúra
1220009037 upratovanie spol.priestorov 10/2022, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 456,00 € 03.11.2022 22.11.2022 Faktúra
1220009055 náklady na K-BRKO 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 419 876,00 € 03.11.2022 22.11.2022 Faktúra
1220009029 údržba,prevádzka kolektorov 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 15 296,14 € 03.11.2022 23.11.2022 Faktúra
1220009028 dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. 34139184 168,00 € 03.11.2022 24.11.2022 Faktúra
1220009031 zabezpečenie dočasnej prevádzky Most 137/Bojnická ul._časť 9,10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 8 685,54 € 03.11.2022 24.11.2022 Faktúra
1220009046 oprava výťahu Tománkova 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 82,00 € 03.11.2022 24.11.2022 Faktúra
1220009047 oprava výťahu Česká 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 61,50 € 03.11.2022 24.11.2022 Faktúra
1220009035 pokuta za nedodržanie dostatočného vychladenia primárneho média za rok 2021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 226,00 € 03.11.2022 24.11.2022 Faktúra
1220009033 rozpočtové,rozborové,cenárske práce 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Bóna - BONNUM 40244041 750,00 € 03.11.2022 30.11.2022 Faktúra
1220009042 rozvojový program pre vedúcich pracovníkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamas Coaching & Consulting s. r. o. 46483888 804,00 € 03.11.2022 30.11.2022 Faktúra
1220009052 dendrologický posudok pre pozemok parc.č.19648/2 zapojiť 453 v sume 240,00 eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 240,00 € 03.11.2022 01.12.2022 Faktúra
1220009039 bagety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 2 491,20 € 03.11.2022 01.12.2022 Faktúra
1220009053 údržba zelene obj. OTS2204440 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 26 979,31 € 03.11.2022 01.12.2022 Faktúra
1220009054 údržba zelene obj. OTS2204215 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 399,76 € 03.11.2022 01.12.2022 Faktúra
1220009044 školenie vodičov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mezei Vladimír - VDDOS 40051102 192,00 € 03.11.2022 07.12.2022 Faktúra
1220009041 workshop pre vedenie magistrátu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Achieve, s. r. o. 44883773 480,00 € 03.11.2022 07.12.2022 Faktúra