Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220008944 MAN TGS/ R02 - BT513HD - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 266,40 € 28.10.2022 22.11.2022 Faktúra
1220008999 Meranie VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Výskumný ústav dopravný, a.s. 36402672 3 492,00 € 28.10.2022 22.11.2022 Faktúra
1220008929 preukazy pre poslancov MsZ a komisie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. 31352324 141,39 € 28.10.2022 22.11.2022 Faktúra
1220008930 vytvorenie dátového modelu s vizualizáciami pre manažérske prehľady zo systému GINIS, systému Odkaz pre starostu a súborom dát z Fondu pre podporu umenia Ide o dodanie SW-cena obstarania vyssia - 2400 EUR- nespravne zaradenie do rozpočtu/vyži Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Business Intelligence Partners s. r. o. 50907450 4 850,00 € 28.10.2022 22.11.2022 Faktúra
1220008950 vyhotovenie geometrického plánu č. 563/22 v k.ú. Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 779,00 € 28.10.2022 22.11.2022 Faktúra
1220008954 prevádzkové náklady 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. 35834579 3 600,00 € 28.10.2022 22.11.2022 Faktúra
1220008992 oprava výťahu Z0126 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 8 055,60 € 28.10.2022 22.11.2022 Faktúra
1220008913 vodné Čierny les 1, 24.9.-23.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 46,12 € 28.10.2022 23.11.2022 Faktúra
1220008945 malý špec. automobil s nadstavbami a nosič náradia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 198 000,00 € 28.10.2022 23.11.2022 Faktúra
1220008997 rekonštrukcia spevnených plôch Komenského nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 352 839,24 € 28.10.2022 24.11.2022 Faktúra
1220008946 údržba zelene obj. OTS2203194 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 152,00 € 28.10.2022 24.11.2022 Faktúra
1220008947 údržba zelene obj. OTS2204441 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 7 542,38 € 28.10.2022 24.11.2022 Faktúra
1220008948 údržba zelene obj. OTS2203241 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 33 120,00 € 28.10.2022 24.11.2022 Faktúra
1220008949 vyhotovenie geometrického plánu č. 569/22 v k.ú. Rača Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 309,00 € 28.10.2022 24.11.2022 Faktúra
1220008983 využívanie systému MPLA 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MPLA, s.r.o. 14106477 846,44 € 28.10.2022 24.11.2022 Faktúra
1220008993 pohotovostná služba technika výťahu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 960,00 € 28.10.2022 28.11.2022 Faktúra
1220008928 realizácia optickej prípojky DPOH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTNS, a. s. 46881239 21 020,88 € 28.10.2022 29.11.2022 Faktúra
1220008986 realizácia silnoprúdových inštalácií DPOH / 4.posch Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENGIE Services a.s. 35966289 21 648,60 € 28.10.2022 29.11.2022 Faktúra
1220008987 výroba a montáž replík vstupných dverí na Sedlárskej Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENGIE Services a.s. 35966289 30 255,07 € 28.10.2022 29.11.2022 Faktúra
1220008988 realizácia silnoprúdových inštalácií DPOH/3.posch Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENGIE Services a.s. 35966289 21 648,60 € 28.10.2022 29.11.2022 Faktúra
1220008989 dodanie a montáž kuchynských liniek Laurínska 7 / 2.posch Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENGIE Services a.s. 35966289 10 439,12 € 28.10.2022 29.11.2022 Faktúra
1220008990 stavebné práce naviac - MsP Pentagon Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENGIE Services a.s. 35966289 27 662,86 € 28.10.2022 29.11.2022 Faktúra
1220008991 sanačné práce Laurínska 7/2.posch Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENGIE Services a.s. 35966289 91 058,63 € 28.10.2022 29.11.2022 Faktúra
1220008927 udelenie prístupu do webovej lokality 04-10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií 42257221 675,00 € 28.10.2022 30.11.2022 Faktúra
1220008953 odvysielanie programov 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 City TV, s.r.o. 35955511 14 300,00 € 28.10.2022 30.11.2022 Faktúra
1220008984 uličné tabule (K.Furstencelerova) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SMALT K.A.M., s.r.o. 36229512 172,80 € 28.10.2022 27.12.2022 Faktúra
1220008859 DB kolíky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AGREMA WOOD SLOVAKIA s.r.o. 50033441 450,00 € 27.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008860 Keline patch panel pre 24xRJ45, čierny, neosadený, 3ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Q4 Security s. r. o. 17337569 44,64 € 27.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008861 ubytovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hotel Příchovice a.s. 26751071 4 632,00 € 27.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008878 pravidelná revízna prehliadka 1ks výťahu na Vajanského 11, 4.Q.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. 50483455 99,98 € 27.10.2022 09.11.2022 Faktúra