Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220008901 oprava nefunkčných slučiek na križ.217,429 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 2 258,83 € 27.10.2022 22.11.2022 Faktúra
1220008902 oprava nefunkčných slučiek na križ.217 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 2 734,92 € 27.10.2022 22.11.2022 Faktúra
1220008903 oprava nefunkčných slučiek na križ.533 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 2 204,09 € 27.10.2022 22.11.2022 Faktúra
1220008904 oprava nefunkčných slučiek na križ.386,490,496 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 3 730,00 € 27.10.2022 22.11.2022 Faktúra
1220008905 oprava nefunkčných slučiek na križ.219,281,311,534 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 3 720,10 € 27.10.2022 22.11.2022 Faktúra
1220008906 oprava a meranie izolačných káblov WS211,212,218 na križ.206 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 2 234,85 € 27.10.2022 22.11.2022 Faktúra
1220008907 oprava nefunkčných slučiek na križ.302,270 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 2 901,54 € 27.10.2022 22.11.2022 Faktúra
1220008908 oprava nefunkčných slučiek na križ.214,222,270, 222-výmena poškodenej šachtičky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 4 348,14 € 27.10.2022 22.11.2022 Faktúra
1220008909 narovnanie stožiara č.19 na križ.619 po dopr.nehode Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 52,21 € 27.10.2022 22.11.2022 Faktúra
1220008871 konštrukčné práce dispozičných zmien v kanc.priestoroch č.311 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Richard Németh - Home redesign 52200914 3 668,75 € 27.10.2022 22.11.2022 Faktúra
1220008910 oprava zastávky MHD Clementisova vozovka 2x - Trnavská cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 16 161,40 € 27.10.2022 24.11.2022 Faktúra
1220008887 personálne poradenstvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BALANCED HR s.r.o. 47078171 7 314,00 € 27.10.2022 25.11.2022 Faktúra
1220008893 zahražovací sloupek,odnímatelný zahražovací sloupek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 mmcité sk s.r.o. 36320854 17 223,70 € 27.10.2022 28.11.2022 Faktúra
1220008868 aplikácia bezpečnostných fólií Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marián Palkovič - MP reklama 41188578 250,00 € 27.10.2022 28.11.2022 Faktúra
1220008869 polep okien MsP Pentagon Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marián Palkovič - MP reklama 41188578 415,00 € 27.10.2022 28.11.2022 Faktúra
1220008870 polep okna Klientské centrum Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marián Palkovič - MP reklama 41188578 175,00 € 27.10.2022 28.11.2022 Faktúra
1220008857 ubytovanie, prenájom auta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 852,60 € 27.10.2022 29.11.2022 Faktúra
1220008892 mes.kontrola EPS 10/2022, DPOH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 56,40 € 27.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008858 preklad SJ/NJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. 36409812 337,19 € 27.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008824 vlajková výzdoba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2U spol. s r.o. 17315786 297,60 € 26.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008838 znalecký posudok č. 66/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. 913983 330,00 € 26.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008839 znalecký posudok č. 65/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. 913983 330,00 € 26.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008840 znalecký posudok č. 63/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. 913983 330,00 € 26.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008841 znalecký posudok č. 69/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. 913983 330,00 € 26.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008842 znalecký posudok č. 68/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. 913983 330,00 € 26.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008845 lízatko lavička MŽ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 174,00 € 26.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008846 prelepky PAAS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 54,00 € 26.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008847 CTL Festival mladého vína Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 288,00 € 26.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008848 tabule Kazanská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 156,00 € 26.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008849 Cvičko A1 Tyršák Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 120,00 € 26.10.2022 09.11.2022 Faktúra