Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220008821 údržba zelene obj. OTS2203617 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 607,20 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
1220008823 údržba zelene obj. OTS2201936 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 115,86 € 26.10.2022 28.11.2022 Faktúra
1220008828 kľúče,kovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MaG MARKET s r.o. 31321453 318,88 € 26.10.2022 28.11.2022 Faktúra
1220008822 údržba zelene obj. OTS2202053 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 350,26 € 26.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008826 stravné 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 400,00 € 26.10.2022 08.12.2022 Faktúra
1220008835 prevádzkové náklady 09/2022 Bottova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bus Station Services s. r. o. 50861662 11 328,48 € 26.10.2022 19.12.2022 Faktúra
1220008806 deratizácia - podchody Hodžovo nám.,Patronka, HL.stanica ŽSR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 149,40 € 26.10.2022 23.12.2022 Faktúra
1220008830 strážna služba 09/2022 Pasienky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARES SECURITY, s.r.o. 35874368 7 776,00 € 26.10.2022 27.12.2022 Faktúra
1220008831 strážna služba 09/2022 Bottova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARES SECURITY, s.r.o. 35874368 6 177,60 € 26.10.2022 27.12.2022 Faktúra
1220008801 dosky ELEGANT na diplomy a certifikáty A4, modré, 50ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOP OFFICE s.r.o. 36355160 177,00 € 25.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008802 Keline patch panel pre 24xRJ45, čierny, neosadený, 1ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Q4 Security s. r. o. 17337569 14,88 € 25.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008803 Keline keystone jack HD, category 6A, RJ45/s, tienený, beznástrojový, 100ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Q4 Security s. r. o. 17337569 298,02 € 25.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008804 Keline kábel STP 4x2xAWG23, category 6A, 550 MHz, LSOH, Euroclass Dca-s2, d2, a1, 500 m Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Q4 Security s. r. o. 17337569 280,80 € 25.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008785 kytica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RE + MI, s.r.o. 35708654 50,00 € 24.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008795 dezinsekcia ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 857,57 € 24.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008796 znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec 37204980 250,00 € 24.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008798 dezinsekcia Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 81,60 € 24.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008800 elektronické a servisné služby,udelenie licencie služby 16.5-15.8.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nuaktiv s. r. o. 35722533 11 520,00 € 24.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008774 realizácia etapového merania vzťažných a pozorovacích bodov na mostoch SNP, Starý most, Apollo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEOKOD, s.r.o. 35715456 19 928,40 € 24.10.2022 14.11.2022 Faktúra
1220008787 deratizácia - Stavbárska 42 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 328,80 € 24.10.2022 14.11.2022 Faktúra
1220008788 dochádzkové karty 200ks, načipovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 504,00 € 24.10.2022 14.11.2022 Faktúra
1220008770 vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.9.-17.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 14,66 € 24.10.2022 15.11.2022 Faktúra
1220008771 vodné,stočné Hodžovo nám., 18.9.-17.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 339,80 € 24.10.2022 15.11.2022 Faktúra
1220008789 úhrada faktúry podľa rámcovej zmluvy č.SSV/OSP/010/2021 online tlmočenie v posunkovej reči a prepis pre sluchovo postihnutých 20.06.-19.07.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum bezbariérovej komunikácie 52151883 1 000,00 € 24.10.2022 16.11.2022 Faktúra
1220008790 úhrada faktúry podľa rámcovej zmluvy č.SSV/OSP/010/2021 online tlmočenie v posunkovej reči a prepis pre sluchovo postihnutých 20.08.-19.09.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum bezbariérovej komunikácie 52151883 1 000,00 € 24.10.2022 16.11.2022 Faktúra
1220008797 auditorské služby vzťahujúce sa ku konsolidovanej uzávierke k 31.12.2021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. 31709117 7 754,88 € 24.10.2022 16.11.2022 Faktúra
1220008768 nainštalovanie interiérovej kamery na FO Obchodná Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 1 500,96 € 24.10.2022 21.11.2022 Faktúra
1220008773 orezy,výruby stromov - Vrančovičova,Budatínska, Mamateyova+Furdekova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 5 405,00 € 24.10.2022 21.11.2022 Faktúra
1220008772 zrezávanie spevnených krajníc na Viedenskej ceste Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 609,04 € 24.10.2022 22.11.2022 Faktúra
1220008776 servis KUBOTA GZD21 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SERVIS IJ, s.r.o. 35920891 1 427,62 € 24.10.2022 22.11.2022 Faktúra