Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220008777 servis SHERPA AS940 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SERVIS IJ, s.r.o. 35920891 1 236,76 € 24.10.2022 22.11.2022 Faktúra
1220008778 servis KUBOTA G23-II Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SERVIS IJ, s.r.o. 35920891 3 081,22 € 24.10.2022 22.11.2022 Faktúra
1220008779 servis KUBOTA G23-II Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SERVIS IJ, s.r.o. 35920891 869,80 € 24.10.2022 22.11.2022 Faktúra
1220008780 servis CM1600 BT419AJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 200,00 € 24.10.2022 22.11.2022 Faktúra
1220008781 servis CM1600 BT724BV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 730,64 € 24.10.2022 22.11.2022 Faktúra
1220008782 servis CM1600 BT720BV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 722,16 € 24.10.2022 22.11.2022 Faktúra
1220008769 PHM za 1/2 - 10/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.10.2022 - 15.10.2022) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 480,89 € 24.10.2022 25.11.2022 Faktúra
1220008784 prevádzkovanie toaliet 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Zuzana Mikulčíková - ALBERA 33816336 2 232,00 € 24.10.2022 28.11.2022 Faktúra
1220008766 taška na nepriestrelnú vestu, 6ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PYRA, spol. s r.o. 31396623 210,00 € 24.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008767 KELINE zásuvka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 323,60 € 24.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008793 právne poradenstvo 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 35905832 4 518,00 € 24.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008786 inštalácia semaforu red+green Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 720,00 € 24.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008791 čiapka pletená, 40ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SINTEX SK, s. r. o. 52221741 129,60 € 24.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008783 vytiahnutie septiku na chate Donovaly Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIROKAL s. r. o. 54567653 460,00 € 24.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008775 kresličské práce - projekt úpravy bezbariérového vstupu pre ZŤP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Michal Vacho - VACUUM 40960366 800,00 € 24.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008794 vodné Karloveská, 18.7.-17.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 21,19 € 24.10.2022 12.12.2022 Faktúra
1220008792 právne poradenstvo 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 35905832 1 620,00 € 24.10.2022 27.12.2022 Faktúra
1220008799 dochádzkový terminál s POE/Saratovská ,Gunduličova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 2 418,36 € 24.10.2022 06.02.2023 Faktúra
1220008720 náklady na poskytovanie služieb parkoviska Tyršovo nábr. a Mýtny domček 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 12 522,84 € 21.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008721 náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 3 933,20 € 21.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008722 prekládky 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 1 899,90 € 21.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008723 náklady strediska správy garáží a parkovísk 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 4 016,45 € 21.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008724 Leták PAAS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 126,00 € 21.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008725 lízatko mladý trávnik Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 114,00 € 21.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008726 plagáty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 117,60 € 21.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008727 CTL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 288,00 € 21.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008728 stojany PAAS zmena režimu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 72,00 € 21.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008729 kolo značky,šablóny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 82,80 € 21.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008735 vodné,stočné Agátová 1, 12.9.-11.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 740,44 € 21.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008737 odvoz a zhodnocovanie odpadu 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 432,12 € 21.10.2022 09.11.2022 Faktúra