Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220008740 kancelárske potreby, ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 553,45 € 21.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008752 prevádzka MPS 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 240,79 € 21.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008756 vodné Budatínska 59, 15.7.-14.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 128,39 € 21.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008757 vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.9.-12.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 761,40 € 21.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008758 vodné,stočné Vietnamská 15, 15.9.-14.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 229,80 € 21.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008763 odb.autorský dohľad projektanta "Mestský park Komenského" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Totalstudio s.r.o 46482571 5 616,00 € 21.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008764 opravné vyúčtovanie služieb za rok 2021, BD Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 604,80 € 21.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008765 Ethernetový teplomer TME kábel 3m 2ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. 31352324 345,58 € 21.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008755 vodné Röntgenova 24, 15.9.-14.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 64,81 € 21.10.2022 14.11.2022 Faktúra
1220008743 vyhotovenie PD "Stavba križovatka Kopčianska -Údernícka" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 54 910,00 € 21.10.2022 15.11.2022 Faktúra
1220008753 odstránenie havarijných stavov VO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 28 345,74 € 21.10.2022 15.11.2022 Faktúra
1220008761 súdny preklad a overenie Aj/SJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. 36409812 232,32 € 21.10.2022 15.11.2022 Faktúra
1220008754 vodné,stočné Primaciálne nám.2, 17.9.-16.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 92,89 € 21.10.2022 15.11.2022 Faktúra
1220008876 Ubytovanie počas ZPC v Zurichu pre Stanislavu Nichtovú z OPaZR v dňoch 9. - 11. novembra 2022. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 810,00 € 21.10.2022 16.11.2022 Faktúra
1220008732 údržba zelene obj. OTS2204474 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 697,60 € 21.10.2022 21.11.2022 Faktúra
1220008748 zneškodnenie vzniknutého odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 139,60 € 21.10.2022 21.11.2022 Faktúra
1220008749 zhodnotenie vzniknutého odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 164,70 € 21.10.2022 21.11.2022 Faktúra
1220008750 orezy,výruby stromov - Vazovova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 3 972,83 € 21.10.2022 21.11.2022 Faktúra
1220008751 čistenie komunikácií 1.-14.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 241 243,37 € 21.10.2022 21.11.2022 Faktúra
1220008762 Revitalizácia parku Motýlia lúka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TravnikServis s. r. o. 46769293 31 634,10 € 21.10.2022 21.11.2022 Faktúra
1220008731 stavebné práce "Obnova NKP - Lekáreň Salvátor" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BENSTAV s.r.o. 34139885 42 100,00 € 21.10.2022 24.11.2022 Faktúra
1220008733 správa domov-byty, 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 2 501,76 € 21.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008734 správa domov-nebyty, 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 871,99 € 21.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008759 údržba zelene obj. OTS2203944 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 828,58 € 21.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008760 údržba zelene obj. OTS2204164 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 975,70 € 21.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008877 Letenky na ZPC do Zurichu, Švajčiarsko, pre Stanislavu Nichtovú z OPaZR. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 229,00 € 21.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008736 canisterapia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sme Kamaráti 52845699 680,00 € 21.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008739 odb.školenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FULLPROFI s.r.o. 45350756 120,00 € 21.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008746 dochádzkový terminál pre DPOH Julka. Dlho bola objednávka na OLZ 26.1.2023 je dali k nam. Riešieme s dodavatelom: nesedi suma na FA , objednávka je nižšia. PRÍDE DOBROPIS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 1 035,60 € 21.10.2022 08.02.2023 Faktúra
1220008683 nájomné za NP 10/2022, OST 981 vrátené na OSK - chýba odpis Jurčák 26.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 84,71 € 20.10.2022 09.11.2022 Faktúra