Športový klub IAMES Bratislava


Informácie
  • Názov: Športový klub IAMES Bratislava
  • IČO: 00688967
  • Adresa: Čajakova 4041/21, 81105 Bratislava - mestská časť Staré Mest

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230008588 oprava poškodených zvodidiel na Jantárovej ceste Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 1 314,88 € 26.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008589 oprava zvodidiel a zábradlia na rozmedzí Rusovskej a Viedenskej cesty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 3 938,10 € 26.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008590 odstraňovanie graffiti z inž.objektov a nehnuteľností Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 12 006,00 € 26.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008740 demontáž pôvodných a montáž nových otočných závor - cyklotrasy v Karloveskej zátoke Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 6 993,08 € 02.11.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008927 Čistenie podchodov 10/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 44 259,02 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1230009437 oprava obkladu a krycích dosiek v podchodoch na Staromestskej a Klariskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 536,67 € 20.11.2023 12.12.2023 Faktúra
1230009438 zúženie pochôdzneho priestoru Most Hradská - lávky pre peších Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 6 827,76 € 20.11.2023 15.12.2023 Faktúra
1230009439 drobné stavebné a montážne práce na inž.objektoch Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 2 657,87 € 20.11.2023 15.12.2023 Faktúra
1230009440 drobné stavebné a montážne práce na inž.objektoch Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 2 511,94 € 20.11.2023 15.12.2023 Faktúra
1230009441 povrchové ošetrenie lavičiek- Hodžovo nám., Starý most Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 2 452,79 € 20.11.2023 15.12.2023 Faktúra
1230010760 Oprava zvodidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 2 669,56 € 15.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230010765 Výroba a dod. 70ks dvojtyč. zapojiť 454001, oddelenie 1110402000, NO FIN-Rezervný fond (rozp.pol. 0003777) sumu bez DPH DPH sa bude hradiť až v roku 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 28 812,81 € 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
1230010766 Dodanie zvod. sys. zapojiť 453 len v sume bez DPH, teda vo výške 22 282,52 Eur DPH bude hradená až v roku 2024 a vtedy sa bude zapájať do príjmov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 22 282,52 € 15.12.2023 21.12.2023 Faktúra
1230010768 Oprava poškod. zábradlia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 3 195,99 € 15.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1240000534 čistenie podchodov na Hodžovom námestí za mesiac Január Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 52 755,29 € 02.02.2024 28.02.2024 Faktúra
1240001130 oprava dopr.zábradlí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 3 195,99 € 16.02.2024 15.03.2024 Faktúra
1240001323 drobné stavebné úpravy podchod Saratov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 28 773,17 € 26.02.2024 22.03.2024 Faktúra
1240001324 dočasné opatrenia na zabezpečenie svahu na Devínskej ceste Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 2 027,84 € 26.02.2024 22.03.2024 Faktúra
1240001838 Fakturujeme Vám v zmysle objednávky čistenie podchodov na Hodžovom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 52 656,60 € 11.03.2024 22.04.2024 Faktúra
1240002010 oprava zvodidiel na zjazde z Einsteinovej na most Apollo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 3 242,86 € 18.03.2024 11.04.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »