Jaroslav Grman - Firma DDD Activ
Informácie
- Názov: Jaroslav Grman - Firma DDD Activ
- IČO: 30168236
- Adresa: Jurigovo námestie 9, 84104 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1230000774 | vyčistenie kont.stojiska 01/2023 Tománkova 5-7 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Jaroslav Grman - Firma DDD Activ | 30168236 | 81,65 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
1230001446 | vyčistenie kontajnerového stojiska Tománkova 5-7, 02/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Jaroslav Grman - Firma DDD Activ | 30168236 | 81,65 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
1230001447 | vyčistenie kontajnerového stojiska H. Meličkovej 11 A,B,C, 02/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Jaroslav Grman - Firma DDD Activ | 30168236 | 84,00 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
1230002427 | vyčistenie kont.stojiska 03/2023 H.Meličkovej 11 A,B,C | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Jaroslav Grman - Firma DDD Activ | 30168236 | 84,00 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
1230002428 | vyčistenie kont.stojiska 03/2023 Tománkova 5-7 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Jaroslav Grman - Firma DDD Activ | 30168236 | 81,65 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
1230003239 | vyčistenie kont.stojiska 04/2023 H.Meličkovej 11 A,B,C | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Jaroslav Grman - Firma DDD Activ | 30168236 | 84,00 € | 05.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
1230003240 | vyčistenie kont.stojiska 04/2023 Tománkova 5-7 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Jaroslav Grman - Firma DDD Activ | 30168236 | 81,65 € | 05.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
1230004227 | vyčistenie kont.stojiska 05/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Jaroslav Grman - Firma DDD Activ | 30168236 | 84,00 € | 09.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
1230004228 | vyčistenie kont.stojiska 05/2023, Tománkova 5-7 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Jaroslav Grman - Firma DDD Activ | 30168236 | 81,65 € | 09.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
1230005233 | vyčistenie kont.stojiska 06/2023, Tománkova 5-7 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Jaroslav Grman - Firma DDD Activ | 30168236 | 81,65 € | 12.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
1230005232 | vyčistenie kont.stojiska 06/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Jaroslav Grman - Firma DDD Activ | 30168236 | 84,00 € | 12.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
1230006037 | vyčistenie kont.stojiska 07/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Jaroslav Grman - Firma DDD Activ | 30168236 | 84,00 € | 04.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
1230006039 | vyčistenie kont.stojiska 07/2023, Tománkova 5-7 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Jaroslav Grman - Firma DDD Activ | 30168236 | 81,65 € | 04.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
1230006775 | vyčistenie kont.stojiska 08/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Jaroslav Grman - Firma DDD Activ | 30168236 | 84,00 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
1230006776 | vyčistenie kont.stojiska 08/2023, Tománkova 5-7 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Jaroslav Grman - Firma DDD Activ | 30168236 | 81,65 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
1230007785 | vyčistenie kont.stojiska 09/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Jaroslav Grman - Firma DDD Activ | 30168236 | 84,00 € | 09.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
1230007786 | vyčistenie kont.stojiska 09/2023, Tománkova 5-7 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Jaroslav Grman - Firma DDD Activ | 30168236 | 81,65 € | 09.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
1230009084 | vyčistenie kont.stojiska 10/2023, Tománkova 5-7 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Jaroslav Grman - Firma DDD Activ | 30168236 | 81,65 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
1230009085 | vyčistenie kont.stojiska 10/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Jaroslav Grman - Firma DDD Activ | 30168236 | 84,00 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
1230010290 | vyčistenie kont.stojiska 11/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Jaroslav Grman - Firma DDD Activ | 30168236 | 84,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra |