A.I.I. Technické služby s.r.o.


Informácie
  • Názov: A.I.I. Technické služby s.r.o.
  • IČO: 45917833
  • Adresa: Panónska cesta 34/B, 85104 Bratislava-mestská časť Petržalka

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230009649 orezy stromov - cesta do DNV Kamenače Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 571,72 € 22.11.2023 19.12.2023 Faktúra
1230010312 čistenie komunikácií 11/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 170 738,42 € 12.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230010313 čistenie komunikácií 11/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 144 197,51 € 12.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230010320 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 8 737,22 € 12.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230010321 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 13 043,64 € 12.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230011023 Letná a zimná údržba komunikácií Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 14 240,40 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230011031 Letná a zimná údržba komunikácií Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 839,62 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230011032 Letná a zimná údržba komunikácií časť 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 277,82 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230011033 Letná a zimná údržba komunikácií časť 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 61,37 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230011041 Údržba komunikácií Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 431,28 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230011042 Údržba komunikácií Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 10 973,08 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230011403 Údržba komunikácií - Bratislava V. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 325 268,71 € 09.01.2024 07.02.2024 Faktúra
1230011405 Údržba komunikácií - Bratislava IV. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 496 062,01 € 09.01.2024 07.02.2024 Faktúra
1230011576 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 818,58 € 18.01.2024 08.02.2024 Faktúra
1240000197 komunikácií - časť 2 - Bratislava V Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 487,16 € 22.01.2024 15.02.2024 Faktúra
1240000198 komunikácií - časť 2 - Bratislava V Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 300,22 € 22.01.2024 15.02.2024 Faktúra
1240000234 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 767,24 € 23.01.2024 20.02.2024 Faktúra
1240000244 Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 — Bratislava V na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č. MAGTS2300162 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 18 398,60 € 23.01.2024 15.02.2024 Faktúra
1240000245 Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 — Bratislava V c v zmysle Rámcovej dohody č. MAGTS2300162 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 235,14 € 23.01.2024 15.02.2024 Faktúra
1240000332 V zmysle objednávky OTS2400077 Vám fakturujeme odstránenie havarijnej situácie Devínskej ceste teleskopickým nakladačom. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 600,00 € 26.01.2024 12.02.2024 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »