O2 Business Services, a. s.
Informácie
- Názov: O2 Business Services, a. s.
- IČO: 50087487
- Adresa: Einsteinova 24, 85101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1230000006 | Carrier Ethernet - OLO 01/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 279,60 € | 11.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
1230000813 | Carrier Ethernet - OLO 02/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 279,60 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
1230001485 | Carrier Ethernet - OLO 03/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 279,60 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
1230002399 | Carrier Ethernet - OLO 04/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 279,60 € | 11.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
1230003213 | Carrier Ethernet - OLO 05/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 279,60 € | 04.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
1230004128 | Carrier Ethernet - OLO 06/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 279,60 € | 07.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
1230005073 | Carrier Ethernet - OLO 07/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 279,60 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
1230006861 | Carrier Ethernet - OLO 09/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 279,60 € | 07.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
1230007624 | FIX internet a dáta 01.10.23-31.10.2023 - Vlčie hrdlo | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 279,60 € | 04.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
1230008886 | Carrier Ethernet - OLO 11/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 279,60 € | 07.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
1240001513 | FIX Internet a Dáta 01.03.2024 - 31.03.2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 279,60 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
1240002440 | FIX Internet a Dáta 01.04.2024 - 30.04.2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 279,60 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
OTS2400593 | oprava kabeláže v uzloch Stará tržnica a Obchodná | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 349,68 € | 30.01.2024 | 30.01.2024 | Objednávka | |||||
1220005243 | oprava/výmena optickej spojky Kapucínska - Mestská knižnica | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 489,46 € | 28.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
1220005536 | dátové komunikačné služby MAG 07/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 054,55 € | 08.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
1220009238 | dátové komunikačné služby MAG 11/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 054,55 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
1220010572 | dátové komunikačné služby MAG 10/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 054,55 € | 13.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
1220010170 | dátové komunikačné služby MAG 12/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 054,55 € | 06.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
1230000008 | dátové komunikačné služby 22 01/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 054,55 € | 11.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
1230000816 | dátové komunikačné služby 02/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 054,55 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra |