Yunex, s. r. o.
Informácie
- Názov: Yunex, s. r. o.
- IČO: 53684141
- Adresa: Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1230003100 | oprava poruchy radiča-Lampenschalter v križ.BA453.1 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 3 320,00 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
1230003338 | prevádzka CSS 04/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 38 935,03 € | 11.05.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
1230003350 | prevádzka VO-valorizácia 01,02,03/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 56 664,81 € | 11.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
1230003351 | prevádzka VO 04/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 145 839,12 € | 11.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
1230003399 | el.energia Istrochem 03/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 907,84 € | 12.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
1230003712 | doobjednanie k OTS2205260 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 20,00 € | 18.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
1230003713 | oprava,výmena havarovaného stožiara 8, výmena poškodeného krytu traficamu na križ.BA260 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 1 399,87 € | 18.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
1230003714 | výmena poškodeného stožiara SKS33P, oprava káblového prepojenia na križ. BA412 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 2 229,50 € | 18.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
1230003715 | výmena poškodeného stožiara SKS33P na križ. BA225 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 1 416,60 € | 18.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
1230004322 | prevádzka CSS 05/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 39 099,91 € | 12.06.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
1230004378 | prevádzka VO 05/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 61 194,00 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
1230004379 | el.energia Istrochem 04/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 834,60 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
1230004811 | výmena havarovaného stožiara SK33P a návestidla 3x200 LED3 230V na križ.BA603 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 2 333,80 € | 27.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
1230004812 | parametrizácia dopr.centrály na KDI | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 540,00 € | 27.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
1230004813 | oprava modemu TETRA na križ. BA523 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 213,98 € | 27.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
1230004814 | výmena zdroja MDU v radiči C800V/Repas na BA205 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 980,00 € | 27.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
1230004815 | výmena klepátok SZN-1 2ks BA451, výmena klepátok SZN-6 za Langmatz EK598 2ks | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 1 048,00 € | 27.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
1230004816 | výmena dopyt.tlačidla Prisma Daps 40V/DC na BA454, výmena switchu na BA607 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 1 110,00 € | 27.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
1230004817 | oprava na BA326,káblová porucha medzi radičom a st.č.6, BA234 narovnanie stožiara č.3 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 2 373,27 € | 27.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
1230004818 | pravidelný servis ALAM CDS - CDS Račianska-Nobelova-Gaštanový hájik časť A, I.Q.2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Yunex, s. r. o. | 53684141 | 4 445,04 € | 27.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra |