Faktúra č. 1250011173

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1250011173
  • Popis fakturovaného plnenia: práce a dodávky na stavbe "Sanácia svahu na Devínskej ceste - Nad ostrovom (PD + realizácia)" za mesiac 10-11-12/2025
  • Dátum doručenia: 16.12.2025
  • Celková hodnota: 171 406,66 €
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť