JOMAKSTAV, s.r.o.
Informácie
- Názov: JOMAKSTAV, s.r.o.
- IČO: 35934344
- Adresa: Košická 5, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1230001657 | oprava bytu, Česká 4/byt 305 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 8 200,83 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
1230001658 | nátery,obklady a revízia el., H.Meličkovej 11/byt 11B | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 545,21 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
1230001659 | zámočnícke služby , O.Štefanka 5 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 380,65 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
1230001660 | oprava dolnej brány Tománkova 5 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 183,91 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
OSP2300245 | v zmysle CP oprava bytu č. 103 v BD na ul. Kopčianska 86, BA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 5 545,01 € | 04.04.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
OSP2300250 | V zmysle CP oprava bytu č. 26 v BD na ul. Kopčianska 88, BA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 8 302,07 € | 04.04.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
OSP2300267 | oprava bytu č. 306 v BD na ul. Bodrocká 44, BA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 6 530,44 € | 04.04.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
OSP2300251 | v zmysle CP opravu bytu č. 26 v BD na ul. Tománkova, BA. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 10 367,17 € | 04.04.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
OSP2300255 | v zmysle CP oprava bytu č. 8 v BD na ul. Česká 4, BA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 10 135,99 € | 04.04.2023 | 04.04.2023 | Objednávka | |||||
1230001664 | vymaľovanie po zatečení, Budyšínska 1/byt 218 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 102,56 € | 10.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
1230001665 | elektroinštalačné práce, H.Meličkovej 11A | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 139,59 € | 10.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
1230001666 | vyčistenie čerpadla a výmena ventilu plyn.kotla, Hradská 140B/byt 6 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 272,49 € | 10.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
1230001661 | pripojenie a sprevádzkovanie plyn.kotla, Hradská 140B/byt 7 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 326,72 € | 10.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
1230001662 | výmena vchod.dverí, Rezedova 3/byt 203 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 1 274,09 € | 10.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
OSP2300256 | v zmysle CP elektroinštalačné práce (D+M el.sporáka) + D+M nového tesnenia okna v byte č. 6A, v BD na ul. Hany Meličkovej 11A, BA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 682,93 € | 06.04.2023 | 06.04.2023 | Objednávka | |||||
1230001679 | oprava bytu, Česká 4/byt 307 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 7 615,32 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
1230001680 | oprava bytu, Česká 4/byt 109 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 124,35 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
1230001681 | oprava bytu, O.Štefanka 5/byt 3 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 355,85 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
1230001682 | oprava bytu, Kopčianska 88/byt 14 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 1 385,62 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
1230001683 | oprava bytu, Rezedova 3/byt 33,129,251 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 1 453,78 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra |