HOCHTIEF SK s.r.o.
Informácie
- Názov: HOCHTIEF SK s.r.o.
- IČO: 44298170
- Adresa: Miletičova 23, 82109 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1230009599 | osadenie 2 vynímateľných stlpikov na Mýtnej ul. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | HOCHTIEF SK s.r.o. | 44298170 | 322,97 € | 21.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
1230010115 | vyspravenie výtlkov | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | HOCHTIEF SK s.r.o. | 44298170 | 6 070,50 € | 05.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
1230010577 | Montáže na Jeséniovej, výmena poklopu na Zámockej 38, predláždenie na Hur. nám., opravy na Pražskej | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | HOCHTIEF SK s.r.o. | 44298170 | 3 426,75 € | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
1230010820 | Oprava prepadu vozovky opraviť objednávku na rok 2023 celú | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | HOCHTIEF SK s.r.o. | 44298170 | 65 641,02 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
1230010824 | Realizácia zálievok | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | HOCHTIEF SK s.r.o. | 44298170 | 647,50 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
1230010897 | Oprava zastávky MHD Gagarinova zapojiť 453 len v sume bez DPH, teda vo výške 64 629,77 Eur DPH bude hradená až v roku 2024 a vtedy sa bude zapájať do príjmov | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | HOCHTIEF SK s.r.o. | 44298170 | 64 629,77 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
1230011034 | Vyspravenie výtlku tryskou obvod 5 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | HOCHTIEF SK s.r.o. | 44298170 | 3 345,12 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
1240002578 | oprava vozovky Záhradnícka ul. pred č.d.95 smer Bajkalská | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | HOCHTIEF SK s.r.o. | 44298170 | 4 077,88 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
1240002579 | oprava chodníka a časti chodníka pri priechode pre chodcov - Prievozská 10 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | HOCHTIEF SK s.r.o. | 44298170 | 3 746,48 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
1240002600 | vyspravenie prepadu chodníka - Cesta mládeže | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | HOCHTIEF SK s.r.o. | 44298170 | 2 688,09 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
1240002601 | "Janka Alexyho - oprava prepadu ulice,výmena mreže s rámom,výmena ul.mreže" | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | HOCHTIEF SK s.r.o. | 44298170 | 861,74 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
1240002602 | "Kremeľská - oprava prepadov dlažby,dodávka obrubníkov,dlažby,odvodňovacích žľabov" | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | HOCHTIEF SK s.r.o. | 44298170 | 12 777,88 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
1240002603 | oprava chodníka na zast.MHD Polianky | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | HOCHTIEF SK s.r.o. | 44298170 | 4 137,31 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
1240002935 | Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400166 opravu prepadu chodníka na Košickej | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | HOCHTIEF SK s.r.o. | 44298170 | 2 862,20 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
1240002936 | Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400136 modernizáciu Račianskej. Prosím zapojiť 453, útvar: 1110402000, nákl.okruh: FIN - úver SIH_IROP_2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | HOCHTIEF SK s.r.o. | 44298170 | 419 540,35 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
1240002938 | Fakturujeme vám podra Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400158 opravu prepadu a časti chodníka na Krajinskej ulici | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | HOCHTIEF SK s.r.o. | 44298170 | 18 927,96 € | 17.04.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
1240003194 | Fakturujeme vám podra Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400181 opravu a výmenu, Galvaniho ulica | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | HOCHTIEF SK s.r.o. | 44298170 | 735,30 € | 29.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
1240003195 | Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400180 opravu na Parkovej ulici | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | HOCHTIEF SK s.r.o. | 44298170 | 1 963,96 € | 29.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
1240003196 | Fakturujeme vám podl'a Rámcovej zmluvy Č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400167 opravu prepadu chodníka pri ČS Shell na Tomášikovej ulici | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | HOCHTIEF SK s.r.o. | 44298170 | 12 662,38 € | 29.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
1240003197 | Falcturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400164 opravu prepadu vozovky na Gagarinovej ulici | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | HOCHTIEF SK s.r.o. | 44298170 | 7 917,51 € | 29.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra |