1240002602 |
"Kremeľská - oprava prepadov dlažby,dodávka obrubníkov,dlažby,odvodňovacích žľabov" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
12 777,88 € |
08.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002603 |
oprava chodníka na zast.MHD Polianky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
4 137,31 € |
08.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002935 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400166 opravu prepadu chodníka na Košickej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 862,20 € |
17.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002936 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400136 modernizáciu Račianskej.
Prosím zapojiť 453, útvar: 1110402000, nákl.okruh: FIN - úver SIH_IROP_2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
419 540,35 € |
17.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003194 |
Fakturujeme vám podra Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400181 opravu a výmenu, Galvaniho ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
735,30 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003195 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400180 opravu na Parkovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 963,96 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003196 |
Fakturujeme vám podl'a Rámcovej zmluvy Č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400167 opravu prepadu chodníka pri ČS Shell na Tomášikovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
12 662,38 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003197 |
Falcturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400164 opravu prepadu vozovky na Gagarinovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 917,51 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OSP2400375 |
V zmysle platnej zmluvy č.MAGSP2200071 OBJEDNÁVAME u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 06.05.2024 realizačné práce na akcii: ,,PÁRIČKOVA ul. - oprava prepadu chodníka pred vchodom č. 3 smer Karadžičova ul. Predpokladaná cena prác je cca: 4 214,10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 056,92 € |
20.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400376 |
V zmysle platnej zmluvy č.MAGSP2200071 OBJEDNÁVAME u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 06.05.2024 realizačné práce na akcii: ,,PRÍSTAVNÁ ul. - oprava prepadu chodníka pred križovatkou Košická . Predpokladaná cena prác je cca 4 267,22.- euro bez D |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 120,66 € |
20.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400378 |
V zmysle platnej zmluvy č.MAGSP2200071 OBJEDNÁVAME u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 06.05.2024 realizačné práce na akcii: ,,STUDENÁ ul. - oprava prepadu vozovky a chodníka pred zastávkou MHD Studená smer križovatka Rožňavská ul. . Predpokladan |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
17 200,45 € |
20.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1240003198 |
Falcturujeme vám podfa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400182 opravu prepadu uličného vpustu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 964,41 € |
29.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240002938 |
Fakturujeme vám podra Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400158 opravu prepadu a časti chodníka na Krajinskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
18 927,96 € |
17.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003421 |
oprava zastávky na Havlíčkovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 475,81 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003456 |
modernizácia Račianskej ul., Legerského - ŽST Vinohrady č.2
zapojiť 453 - rozp. pol 0008502 - útvar 1110402000, NO FIN - úver SIH_IROP_2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
920 489,91 € |
10.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OSP2400309 |
Dodatočné podopretie úložnej lavice piliera (stred) v druhom poli systémom PIŽMO. Predpokladaná cena v zmysle predloženej cenovej ponuky je 13 199,21 EUR s DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
13 199,21 € |
10.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400409 |
V zmysle platnej zmluvy č.MAGSP2200071, OBJEDNÁVAME u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 28.05 2024 reaalizačné práce na akcii: ,,HRADSKÁ ul. - realizácia dočasného chodníka / smer križ. Hradská - Leknová/. Predpokladaná cena prác je cca 11 030,02 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
13 236,02 € |
10.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
1240003793 |
predláždenie chodníka na Račianskej ul. pri Lidli |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 129,55 € |
16.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240003794 |
oprava prepadu chodníka na Búdkovej ul. pri predajni JEME |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 899,26 € |
16.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OSP2400440 |
Kremeľská č. 16 a č. 9_oprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
545,11 € |
18.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |