A.I.I. Technické služby s.r.o.


Informácie
  • Názov: A.I.I. Technické služby s.r.o.
  • IČO: 45917833
  • Adresa: Panónska cesta 34/B, 85104 Bratislava-mestská časť Petržalka

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230009648 orezy stromov - cesta 505 DNV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 2 822,96 € 22.11.2023 19.12.2023 Faktúra
1230009649 orezy stromov - cesta do DNV Kamenače Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 571,72 € 22.11.2023 19.12.2023 Faktúra
1230011041 Údržba komunikácií Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 431,28 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230011042 Údržba komunikácií Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 10 973,08 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230010320 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 8 737,22 € 12.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230011033 Letná a zimná údržba komunikácií časť 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 61,37 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230010321 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 13 043,64 € 12.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230011023 Letná a zimná údržba komunikácií Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 14 240,40 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230011032 Letná a zimná údržba komunikácií časť 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 277,82 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230010313 čistenie komunikácií 11/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 144 197,51 € 12.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230011031 Letná a zimná údržba komunikácií Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 839,62 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230010312 čistenie komunikácií 11/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 170 738,42 € 12.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1220004940 orezy,výruby stromov - Dvořákovo nám.,Rázusovo nám.,Nám.Slobody Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 660,79 € 16.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004976 zrezávanie chodníkov Einsteinova, Dolnozemská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 543,81 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005109 orezy,výruby stromov - Rusovská cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 2 437,66 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005239 odstránenie inváznych drevín a orez kríkov Karadžičová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 492,14 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005241 orez drevín Janka Alexyho Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 4 872,92 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
MAGTS2200204 Vzhľadom na preukázateľné zvýšenie cien posypového materiálu je predmetom Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve č. MAGTS1900069 navýšenie jednotkových cien posypového materiálu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 0,00 € 04.07.2022 01.07.2023 13.07.2022 Zmluva
1220004699 zneškodnenie vzniknutého odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 584,76 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004457 čistenie komunikácií 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 495 203,23 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra