A.I.I. Technické služby s.r.o.
Informácie
- Názov: A.I.I. Technické služby s.r.o.
- IČO: 45917833
- Adresa: Panónska cesta 34/B, 85104 Bratislava-mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1230009648 | orezy stromov - cesta 505 DNV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 2 822,96 € | 22.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
1230009649 | orezy stromov - cesta do DNV Kamenače | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 571,72 € | 22.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
1230011041 | Údržba komunikácií | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 1 431,28 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
1230011042 | Údržba komunikácií | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 10 973,08 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
1230010320 | odpad | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 8 737,22 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
1230011033 | Letná a zimná údržba komunikácií časť 1 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 61,37 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
1230010321 | odpad | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 13 043,64 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
1230011023 | Letná a zimná údržba komunikácií | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 14 240,40 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
1230011032 | Letná a zimná údržba komunikácií časť 2 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 277,82 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
1230010313 | čistenie komunikácií 11/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 144 197,51 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
1230011031 | Letná a zimná údržba komunikácií | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 839,62 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
1230010312 | čistenie komunikácií 11/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 170 738,42 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
1220004940 | orezy,výruby stromov - Dvořákovo nám.,Rázusovo nám.,Nám.Slobody | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 660,79 € | 16.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
1220004976 | zrezávanie chodníkov Einsteinova, Dolnozemská | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 1 543,81 € | 17.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
1220005109 | orezy,výruby stromov - Rusovská cesta | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 2 437,66 € | 22.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
1220005239 | odstránenie inváznych drevín a orez kríkov Karadžičová | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 1 492,14 € | 28.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
1220005241 | orez drevín Janka Alexyho | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 4 872,92 € | 28.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
MAGTS2200204 | Vzhľadom na preukázateľné zvýšenie cien posypového materiálu je predmetom Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve č. MAGTS1900069 navýšenie jednotkových cien posypového materiálu. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 0,00 € | 04.07.2022 | 01.07.2023 | 13.07.2022 | Zmluva | ||||
1220004699 | zneškodnenie vzniknutého odpadu | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 584,76 € | 10.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
1220004457 | čistenie komunikácií 05/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 495 203,23 € | 08.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra |