OSP2400064 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov elektrického prúdu na 5. poschodí v BD na ul. Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
411,96 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400065 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov elektrického prúdu v byte č. 12 v BD na ul. O. Štefánka 5, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
81,36 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400066 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov elektrického prúdu v byte č. 320 v BD na ul. Budyšínska 1, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
88,90 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400067 |
odstránenie havarijných stavov nefunkčných vstupov - zámkov, dverí v rozvodných skriniach na jednotlivých poschodiach (rozdeľovač ÚK, el.rozvodov) v BD na ul. Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
291,26 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400068 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z bytov č. 42,24,02, výpadku el.prúdu v byte 02 v BD na ul. Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
858,97 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400069 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z bytu č.82, 31, nefunkčného kúrenia v byte č. 51 v BD na ul. Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
335,52 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400070 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov prúdu a elektroinštalácie v bytoch 66,33,42 v BD na ul. Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
538,33 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400071 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov prúdu a elektroinštalácie v bytoch 14,15 a v kotolni v BD na ul. Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
425,50 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400404 |
Nákup autoswitch a 2 monitory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MediaTech Central Europe, a. s. |
35772581 |
|
1 147,20 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400650 |
Prenájom optických vlákien od 1.1.-31.3.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
2 904,00 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400651 |
Objednávame si u Vás 4ks stožiarov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
1 221,65 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400677 |
Zbytočne uskutočnený poruchový výjazd |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
65,32 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400681 |
Výmena displeja |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
353,96 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400683 |
Objednávame u Vás občerstvenie v zmysle Vami zaslanej cenovej ponuky (nápoje) na Školenie ÚHA k novej legislatíve v ÚP.
Termín konania 09.02. 2024
Celková suma objednávky 331,10 eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
331,10 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400598 |
Výmena havarovaného dop. tl.Prisma Daps 24-48V.Na križovatke BA-367
Demontáž ,montáž dop.tl. Prisma, nastavenie akustického signálu, odvoz poškodených dielov
Cena cca : 921.- EUR bez DPH
Výmena led elektronika Silux2 300_230V RT,GE,GN - 3 ks,na k |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 586,40 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400599 |
Na križovatke BA 541
Vymená nefunkčná elektronika v st.č.17 pre BLI 63.
Cena cca : 532.- EUR bez DPH
Na križovatke BA 454
Výmena vadného akustickeho zariadenia v Bli.
Cena cca : 90.- EUR bez DPH
cena spolu cca : 622 .- EUR bez DPH
práce pr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
746,40 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400035 |
Opravu dilatácie, vrátane výtlkov na moste M 137 Bojnická. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
5 997,60 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400645 |
Geo merania svah Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
2 760,00 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400646 |
Pravidelné deformačné merania svahu Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
9 600,00 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400654 |
Prevádzka verejných WC HN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 215,12 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400655 |
Prevádzka verejných WC HN 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 215,12 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400656 |
Prevádzka verejných WC HN 02/24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 215,12 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400657 |
Prevádzka verejných WC Patrónka 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 210,72 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400658 |
Prevádzka verejných WC Patrónka 01/24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 210,72 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400659 |
Prevádzka verejných toaliet Patrónka 02/24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 210,72 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400660 |
Prevádzka verejných WC NR 12/23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 267,60 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400661 |
Prevádzka verejných WC NR 01/24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 267,60 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400662 |
Prevádzka verejných toaliet NR 02/24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 267,60 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400062 |
VDZ podľa POD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
9 600,24 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400033 |
vyspravenie vytlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
16 200,00 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |