OTS2400498 |
Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
130,68 € |
23.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400496 |
V zmysle Rámcovej dohody č. MAGTS2200102 si u Vás objednávame poradenské služby v oblasti reportovania v RISSAM. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
7 200,00 € |
23.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400224 |
MAGTS2200010 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
49 950,00 € |
23.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400367 |
školeni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
528,00 € |
22.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400411 |
ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DE JO, s.r.o. |
46724851 |
|
528,00 € |
22.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400436 |
Skúška hasiacich prístrojov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Habala s.r.o. |
36759953 |
|
487,31 € |
22.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400446 |
Dobitie kreditu na úhradu poplatkov za prevádzku web stránok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
1 200,00 € |
22.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400443 |
Energetický certifikát existujúceho stavu - admin. budova Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TWG-energo, s. r. o. |
43823581 |
|
864,00 € |
22.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400453 |
v zmysle CP vypratanie bytov pred opravou - byt č. 3 v BD na ul. Slatinská 24, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
923,20 € |
22.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400447 |
v zmysle CP vypratanie bytov pred opravou - byt č. 65, 82, 86 v BD na ul. Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 477,99 € |
22.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400451 |
v zmysle CP vypratanie bytov pred opravou - byt č. 51 (Tománkova 5) a byt 23 (Tománkova 7) v BD na ul. Tománkova 5-7, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
894,79 € |
22.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400455 |
v zmysle CP vypratanie bytov pred opravou - byt č.54 v BD na ul. Veternicova 12, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
210,40 € |
22.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400463 |
PS Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
988,74 € |
22.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400459 |
Hygienický materiál do VKC Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
978,53 € |
22.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400465 |
Hygienické a čiastiace potreby do ACP Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
258,13 € |
22.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400466 |
Hygienické a čistiace potreby do VKC Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
811,02 € |
22.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400445 |
Konzultačné služby pre klientov CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Essentials, s.r.o. |
54239061 |
|
1 224,00 € |
22.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400444 |
Drogové testy pre CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
450,45 € |
22.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2305519 |
Oprava-výmena napájacieho kábla radiča na križovatke BA 223 .Ul.Svornost - Mramorova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 240,00 € |
22.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400450 |
Oprava-výmena napájacieho kábla radiča na križovatke BA 223 .Ul.Svornost - Mramorova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 240,00 € |
22.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400472 |
Objednávka na dodanie 10 ks barelov balenej vody, pohárov a prenájom výdajníkov vody v období január 2024, pre vybrané objekty MAG, v celkovej sume 263,84 € bez DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
316,63 € |
22.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2305734 |
BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
3 360,00 € |
22.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400457 |
Doprava Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
54,00 € |
22.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400469 |
Stretnutie členov kontrolného orgánu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
166,10 € |
22.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400434 |
Kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
576,30 € |
22.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400449 |
objednávka stolov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Promo storage, s.r.o. |
36676853 |
|
283,20 € |
22.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400374 |
uličné tabule |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
330,00 € |
19.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400390 |
kľúčový systém |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
180,00 € |
19.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400403 |
kľúčový systém |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
792,72 € |
19.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2400410 |
Objednávka na základe Zmluvy č. MAGSR00326 a cenovej ponuky na odstránenie havarijného stavu zatekania zo strechy počas dažďov, dňa 16.10.2023 , v celkovej sume 213,72 € bez DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
256,46 € |
19.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |