Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240004242 Poplatky za služby/tovar 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 84,00 € 04.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004247 Poplatky za služby/tovar 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,12 € 04.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004255 Poplatky za služby/tovar 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 78,84 € 04.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004307 Poplatky za služby/tovar 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 372,85 € 05.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004427 Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,40 € 10.06.2024 02.07.2024 Faktúra
1240004520 Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,20 € 12.06.2024 02.07.2024 Faktúra
1240004522 Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,40 € 12.06.2024 02.07.2024 Faktúra
1240004521 Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 124,80 € 12.06.2024 02.07.2024 Faktúra
1240004934 Poplatky za služby/tovar 01.03.2024 - 31.03.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,55 € 24.06.2024 03.07.2024 Faktúra
1240004936 Poplatky za služby/tovar 01.04.2024 - 30.04.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 485,36 € 24.06.2024 03.07.2024 Faktúra
1240004933 Poplatky za služby/tovar 01.03.2024 - 31.03.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 82,63 € 24.06.2024 03.07.2024 Faktúra
1240004935 Poplatky za služby/tovar 01.04.2024 - 30.04.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 363,16 € 24.06.2024 03.07.2024 Faktúra
1240005231 Poplatky za služby/tovar 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 355,80 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
1240005099 Dobropis k faktúre č. 8350604867 (1240004250) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 -22,47 € 01.07.2024 16.07.2024 Faktúra
1240005221 Poplatky za služby/tovar 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 960,86 € 04.07.2024 30.07.2024 Faktúra
1240005288 Poplatky za služby/tovar 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,55 € 04.07.2024 30.07.2024 Faktúra
1240005220 Poplatky za služby/tovar 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 619,92 € 04.07.2024 30.07.2024 Faktúra
1240005286 Poplatky za služby/tovar 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 159,32 € 04.07.2024 30.07.2024 Faktúra
1240005219 Poplatky za služby/tovar 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 493,89 € 04.07.2024 30.07.2024 Faktúra
1240005224 Poplatky za služby/tovar 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 77,98 € 04.07.2024 30.07.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »