Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230004477 dobropis (započítaný s KDF 123/4478) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 -5,48 € 14.06.2023 15.06.2023 Faktúra
1230004478 ICT služby za 05/2023 - licencie Microsoft 365 Business Basic 15/ Standard 125+4 / Premium 2 / Visio online 1/ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 483,84 € 14.06.2023 15.06.2023 Faktúra
1230004240 poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 207,68 € 09.06.2023 16.06.2023 Faktúra
1230004576 služby Business CityNET 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 843,70 € 16.06.2023 22.06.2023 Faktúra
1230004574 dobropis (započítaný s KDF 123/4576) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 -0,92 € 16.06.2023 22.06.2023 Faktúra
1230004575 dobropis (započítaný s KDF 123/4576) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 -2,78 € 16.06.2023 22.06.2023 Faktúra
1230004207 poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 374,35 € 08.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004118 poplatky za služby/tovar 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 77,98 € 07.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004120 poplatky za služby/tovar 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 80,94 € 07.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004115 poplatky za služby/tovar 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 438,16 € 07.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004119 poplatky za služby/tovar 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,25 € 07.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004114 poplatky za služby/tovar 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 619,92 € 07.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004117 poplatky za služby/tovar 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 799,53 € 07.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004121 poplatky za služby/tovar 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 454,82 € 07.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004112 poplatky za služby/tovar 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,55 € 07.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004113 poplatky za služby/tovar 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 738,97 € 07.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004116 poplatky za služby/tovar 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 119,50 € 07.06.2023 29.06.2023 Faktúra
1230004243 poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 05/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 128,00 € 09.06.2023 30.06.2023 Faktúra
248802162300 Predmetom zmluvy je preložka telekomunikačných zariadení a vedení káblov v lokalite Saratovská – Agátová realizovaná v rámci stavby „Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,00 € 03.07.2023 06.07.2023 Zmluva
1230005139 poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 06/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 212,20 € 07.07.2023 17.07.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »