UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
- IČO: 35786078
- Adresa: Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1230005121 | Kartáč tanierový | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 522,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
1230005645 | náhradný výplet do UK450 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 753,60 € | 21.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
1230005648 | servis M31 BT514CR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 963,72 € | 21.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
1230005649 | servis BT499CR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 382,04 € | 21.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
1230005658 | servis CM1650 BT958FM | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 486,84 € | 21.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
1230005635 | servis CM1650 BT958FM | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 771,28 € | 21.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
1230005636 | servis BT192GA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 218,12 € | 21.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
1230005637 | servis BT523EL | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 322,42 € | 21.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
1230005638 | servis M31 BT509CR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2 026,30 € | 21.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
1230005639 | servis CM1600 BT724BV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 3 025,68 € | 21.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
1230005640 | servis BT200EI | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 523,56 € | 21.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
1230005642 | kovový výplet drôt | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2 587,20 € | 21.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
1230005643 | servis BT164HJ MAN | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 499,56 € | 21.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
1230005644 | servis MAN BT464II, PF | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 964,56 € | 21.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
1230005646 | náhradný výplet do UK450 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2 260,80 € | 21.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
1230005647 | servis CM1650 BT138FO | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 709,80 € | 21.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
1230005650 | servis CM1650 BT140FO | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 688,44 € | 21.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
1230005651 | servis CM1650 BT140FO | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 967,22 € | 21.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
1230005652 | servis M29 BT722CB | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 685,44 € | 21.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
1230005653 | servis BT720BV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 165,36 € | 21.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra |