UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
- IČO: 35786078
- Adresa: Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTS2302979 | OVS/KPB/2023/Citymaster1600/C02-BT720BV - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 165,36 € | 04.07.2023 | 04.07.2023 | Objednávka | |||||
OTS2302980 | OVS/KPB/2023/MAN TGS/ Z03- BT192GA - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 218,12 € | 04.07.2023 | 04.07.2023 | Objednávka | |||||
OTS2302981 | OVS/KPB/2023/Citymaster1600/C03-BT724BV - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 3 025,68 € | 04.07.2023 | 04.07.2023 | Objednávka | |||||
1230004272 | servis BT651IK, PF | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 266,40 € | 12.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
1230004277 | servis MAN BT019FY-PU,PF | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 669,84 € | 12.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
1230004273 | servis BT664HH-PU, PF | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 686,58 € | 12.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
1230004275 | servis MAN BT192GA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 308,84 € | 12.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
1230004276 | náhradný výplet do kartáča UK450 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 600,00 € | 12.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
1230004274 | servis CM1650 BT138FO | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 131,90 € | 12.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
OTS2303176 | OVS/KPB/2023/MAN TGS/ N07 - BT464II - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 964,56 € | 06.07.2023 | 06.07.2023 | Objednávka | |||||
OTS2303177 | OVS/KPB/2023/Citymaster1650/C07-BT958FM - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 771,28 € | 06.07.2023 | 06.07.2023 | Objednávka | |||||
OTS2303178 | OVS/KPB/2023/MAN TGS/ Z04-BT200EI - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 523,56 € | 06.07.2023 | 06.07.2023 | Objednávka | |||||
1230004860 | servis BT162EI, PF | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 219,60 € | 28.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
1230004861 | servis BT200EI, PF | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 219,60 € | 28.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
1230004862 | servis M31 BT551CR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 124,80 € | 28.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
1230004863 | servis BT692HU | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2 075,66 € | 28.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
1230004864 | servis CM1600 BT724BV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 167,76 € | 28.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
1230004865 | servis BT162EI, PF | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 255,60 € | 28.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
1230004866 | servis BT028FY | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 583,20 € | 28.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
1230004867 | servis BT164HJ | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 337,80 € | 28.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra |