UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
  • IČO: 35786078
  • Adresa: Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum vyhotovenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230010494 Servis komunálnej techniky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 241,80 € 13.12.2023 08.01.2024 Faktúra
1230010495 Servis komunálnej techniky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 021,32 € 13.12.2023 08.01.2024 Faktúra
1230010858 Servisné úkony - svetlo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 134,40 € 19.12.2023 08.01.2024 Faktúra
1230011123 Servis vozidla Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 223,44 € 20.12.2023 08.01.2024 Faktúra
1230011124 Servis vozidla Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 316,68 € 20.12.2023 08.01.2024 Faktúra
1230011125 Servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 472,92 € 20.12.2023 08.01.2024 Faktúra
1230011126 Opravy vozidla Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 480,00 € 20.12.2023 08.01.2024 Faktúra
1230011127 Opravy vozidla Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 480,00 € 20.12.2023 08.01.2024 Faktúra
1230011128 Opravy vozidla Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 480,00 € 20.12.2023 08.01.2024 Faktúra
1230011129 Opravy vozidla Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 480,00 € 20.12.2023 08.01.2024 Faktúra
1230011130 Opravy vozidla Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 480,00 € 20.12.2023 08.01.2024 Faktúra
1230011131 Opravy vozidla Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 480,00 € 20.12.2023 08.01.2024 Faktúra
1230007990 kovový drôt-výplet 408 servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 2 692,80 € 10.10.2023 11.01.2024 Faktúra
1230011132 Opravy vozidla Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 480,00 € 20.12.2023 17.01.2024 Faktúra
1230003740 - nákup komunálnej techniky - zametacia nadstavba,obojstranné sanie Pozastavený PP na žiadosť ropočt - splatnosť 02/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 131 580,00 € 22.05.2023 15.02.2024 Faktúra
1230010487 Nákup komunálnej techniky : 15ks podvozkov a 55 ks nadstavieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 125 280,00 € 13.12.2023 29.04.2024 Faktúra
1230010489 Podvozok,úpravy podvozku, hákový nosič Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 150 000,00 € 13.12.2023 29.04.2024 Faktúra
1230010491 Podvozok, podvozok, úpravy podvozku, hákový nosič Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 187 020,00 € 13.12.2023 21.05.2024 Faktúra
1230010488 Nákup komunálnej techniky : 13ks podvozkov a 55 ks nadstavieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 125 280,00 € 13.12.2023 31.07.2024 Faktúra
OTS2203187 OKP/2022/MAN TGM/ N05 - BT165DH - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 714,83 € 08.07.2022 13.07.2022 Objednávka