UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
- IČO: 35786078
- Adresa: Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum vyhotovenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1230001719 | servis BT419AJ | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 491,04 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
1230001720 | servis BT138FO | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 888,84 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
1230001721 | servis BT551CR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 148,80 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
1230001722 | servis BT509CR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 123,60 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
1230001723 | servis BT223CV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 123,60 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
1230001717 | servis BT514CR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2 368,92 € | 13.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
1230002057 | servis MAN BT785FX | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 218,40 € | 24.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
1230002058 | servis MAN BT028FY | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 218,40 € | 24.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
1230002059 | servis MAN BT019FY | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 218,40 € | 24.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
1230002060 | servis MAN BT165DH | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 218,40 € | 24.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
1230002061 | servis MAN BT523EL | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 218,40 € | 24.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
1230002062 | servis MAN BT535EL | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 218,40 € | 24.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
1230002063 | servis MAN BT528EL | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 218,40 € | 24.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
1230002064 | servis MAN BT785FX | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 327,60 € | 24.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
1230002065 | servis MAN BT192GA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 3 070,34 € | 24.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
1230002417 | servis CM1600 BT720BV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 140,61 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
OTS2301624 | Multicara31/M03-BT551CR - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 499,46 € | 18.04.2023 | 18.04.2023 | Objednávka | |||||
OTS2301628 | Multicara31/M08-BT076HR - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 533,58 € | 18.04.2023 | 18.04.2023 | Objednávka | |||||
OTS2301629 | MAN TGS/ R02- BT513HD - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 124,94 € | 18.04.2023 | 18.04.2023 | Objednávka | |||||
OTS2301630 | MAN TGS/ R03- BT665HH - servis, nákup | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 56,16 € | 18.04.2023 | 18.04.2023 | Objednávka |