A.I.I. Technické služby s.r.o.


Informácie
  • Názov: A.I.I. Technické služby s.r.o.
  • IČO: 45917833
  • Adresa: Panónska cesta 34/B, 85104 Bratislava-mestská časť Petržalka

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230009094 Odsávanie vody z komunikácií čistiacim vozidlom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 117,00 € 09.11.2023 12.12.2023 Faktúra
1230009217 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 6 895,87 € 15.11.2023 12.12.2023 Faktúra
1230009218 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 168,43 € 15.11.2023 12.12.2023 Faktúra
1230009219 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 4 590,24 € 15.11.2023 12.12.2023 Faktúra
1230009445 orez stromu po havárii - Staré Grunty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 123,48 € 20.11.2023 15.12.2023 Faktúra
1230009446 výrub stromu - Černyševského Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 632,72 € 20.11.2023 15.12.2023 Faktúra
1230009447 orez stromu - Hodžovo nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 369,26 € 20.11.2023 15.12.2023 Faktúra
1230009448 orez stromu - Záh.Bystrica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 680,26 € 20.11.2023 15.12.2023 Faktúra
1230009449 orez stromu - DNV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 084,16 € 20.11.2023 15.12.2023 Faktúra
1230009648 orezy stromov - cesta 505 DNV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 2 822,96 € 22.11.2023 19.12.2023 Faktúra
1230009649 orezy stromov - cesta do DNV Kamenače Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 571,72 € 22.11.2023 19.12.2023 Faktúra
1230011041 Údržba komunikácií Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 431,28 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230011042 Údržba komunikácií Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 10 973,08 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230010320 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 8 737,22 € 12.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230011033 Letná a zimná údržba komunikácií časť 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 61,37 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230010321 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 13 043,64 € 12.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230011023 Letná a zimná údržba komunikácií Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 14 240,40 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230011032 Letná a zimná údržba komunikácií časť 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 277,82 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230010313 čistenie komunikácií 11/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 144 197,51 € 12.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230011031 Letná a zimná údržba komunikácií Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 839,62 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra