A.I.I. Technické služby s. r. o.


Informácie
  • Názov: A.I.I. Technické služby s. r. o.
  • IČO: 45917833
  • Adresa: Panónska cesta 34/B, 85104 Bratislava-mestská časť Petržalka

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230011576 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 818,58 € 18.01.2024 08.02.2024 Faktúra
1240000332 V zmysle objednávky OTS2400077 Vám fakturujeme odstránenie havarijnej situácie Devínskej ceste teleskopickým nakladačom. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 600,00 € 26.01.2024 12.02.2024 Faktúra
OTS2400847 BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 2 910,00 € 14.02.2024 14.02.2024 Objednávka
1240000197 komunikácií - časť 2 - Bratislava V Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 487,16 € 22.01.2024 15.02.2024 Faktúra
1240000198 komunikácií - časť 2 - Bratislava V Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 300,22 € 22.01.2024 15.02.2024 Faktúra
1240000244 Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 — Bratislava V na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č. MAGTS2300162 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 18 398,60 € 23.01.2024 15.02.2024 Faktúra
1240000245 Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 — Bratislava V c v zmysle Rámcovej dohody č. MAGTS2300162 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 235,14 € 23.01.2024 15.02.2024 Faktúra
OTS2400921 BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 071,60 € 20.02.2024 20.02.2024 Objednávka
OTS2400933 BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 6 533,86 € 20.02.2024 20.02.2024 Objednávka
1240000234 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 767,24 € 23.01.2024 20.02.2024 Faktúra
1240000985 Letná a zimná údržba komunikácií - časť 1 - Bratislava IV - 01/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 409 362,42 € 09.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000986 Letná a zimná údržba komunikácií - časť 2 - Bratislava V - odpad200201, prejazdové kilometre 01/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 038,32 € 09.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000987 Letná a zimná údržba komunikácií - časť 2 - Bratislava V, 01/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 260 521,18 € 09.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240001027 Letná a zimná údržba komunikácií - časť 1 - Bratislava IV - odpad, 01/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 3 656,42 € 13.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240001028 Letná a zimná údržba komunikácií ~ časť 2 - Bratislava V - odpad 01/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 5 480,26 € 13.02.2024 06.03.2024 Faktúra
OTS2401151 Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 275,36 € 07.03.2024 07.03.2024 Objednávka
1240001195 orez drevín - Prístavná Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 127,22 € 21.02.2024 15.03.2024 Faktúra
OTS2401446 Vyčistenie cyklotrasy po zime. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 551,30 € 22.03.2024 22.03.2024 Objednávka
OTS2401383 BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 2 180,26 € 22.03.2024 22.03.2024 Objednávka
1240001417 orezy,výruby stromov - Devínska cesta,Devín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 2 663,72 € 28.02.2024 25.03.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »