A.I.I. Technické služby s.r.o.
Informácie
- Názov: A.I.I. Technické služby s.r.o.
- IČO: 45917833
- Adresa: Panónska cesta 34/B, 85104 Bratislava-mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTS2402633 | Čistenie a orezy cyklotrasy pavý breh Dunaja. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 4 296,00 € | 18.06.2024 | 18.06.2024 | Objednávka | |||||
OTS2402640 | Bratislava | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 739,07 € | 19.06.2024 | 19.06.2024 | Objednávka | |||||
1240003980 | rez kríkov a strihanie živých plotov | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 38,76 € | 24.05.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
OTS2402669 | Vyčistenie cyklotrasy Karloveská zákoka po povodni | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 2 334,00 € | 21.06.2024 | 21.06.2024 | Objednávka | |||||
OTS2402611 | BA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 19 288,80 € | 24.06.2024 | 24.06.2024 | Objednávka | |||||
OTS2402655 | Práce v zmysle CP | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 3 504,02 € | 25.06.2024 | 25.06.2024 | Objednávka | |||||
1230000252 | orezy,výruby stromov Páričkova,Miletičova | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 733,79 € | 19.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
1220011478 | zneškodnenie vzniknutého odpadu | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 2 391,84 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
1220011479 | čistenie komunikácií 12/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 1 250 508,70 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
1220011481 | čistenie - vianočné trhy | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 7 436,12 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
1230000886 | výruby stromov - Prekopa Veľkého | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 57,30 € | 08.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
1230000887 | čistenie komunikácií 01/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 1 594 687,72 € | 08.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
1230000888 | zneškodnenie vzniknutého odpadu | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 462,78 € | 08.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
1230000889 | zneškodnenie vzniknutého odpadu | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 2 797,08 € | 08.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
1230001132 | orezy stromov-Opletalova, Bárdošova, Botanická, Hodonínska, Dolnozemská | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 1 960,75 € | 16.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
1230001289 | orezy,výruby stromov - Mlynské nivy 53 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 2 504,78 € | 27.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
1230001349 | orezy stromov - Šintavská | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 859,51 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
1230001463 | výrub stromov Hrboňova | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 1 364,33 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
1230001551 | havarijná čata 02/2023 odpady | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 2 564,76 € | 07.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
1230001552 | havarijná čata 02/2023 odpady | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 577,26 € | 07.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra |