A.I.I. Technické služby s.r.o.
Informácie
- Názov: A.I.I. Technické služby s.r.o.
- IČO: 45917833
- Adresa: Panónska cesta 34/B, 85104 Bratislava-mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1230008473 | orezy stromov - nám. 1.mája | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 2 952,84 € | 23.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
1230008501 | prevoz kvetináčov z Čierneho lesa na Záporožskú ul. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 106,24 € | 25.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
1230008502 | čistenie komunikácií 1.-14.10.2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 114 777,61 € | 25.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
1230008503 | čistenie komunikácií 1.-14.10.2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 52 241,20 € | 25.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
1230008504 | odvoz a likvidácia odpadu 9.11.2023 - vrátené ODaPS - priradená objednávka je na rok 2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 7 123,63 € | 25.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
1230008505 | odvoz a likvidácia odpadu | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 4 803,98 € | 25.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
1230008591 | orezy stromov na Budatínskej ul. 9.11.2023 - vrátené ODaPS - priradená objednávka je na rok 2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 1 015,74 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
1230008592 | orezy stromov na Hraničiarskej ul. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 457,73 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
1230009095 | Orezy stromov | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 344,12 € | 09.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
1230008921 | Orezy stromov | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 7 704,36 € | 08.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
1230008922 | Orezy stromov | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 1 127,15 € | 08.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
1230008923 | Orezy stromov | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 934,57 € | 08.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
1230008924 | Orezy stromov | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 1 030,79 € | 08.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
1230008926 | Orezy stromov | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 249,35 € | 08.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
1230008920 | Čistenie komunikácií 15.-31.10.2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 73 364,30 € | 08.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
1230008925 | Čistenie komunikácií 15.-31.10.2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 45 336,32 € | 08.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
1230009093 | Odsávanie vody z komunikácií čistiacim vozidlom | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 234,00 € | 09.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
1230009094 | Odsávanie vody z komunikácií čistiacim vozidlom | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 117,00 € | 09.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
1230009217 | odpad | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 6 895,87 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
1230009218 | odpad | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 168,43 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |