A.I.I. Technické služby s. r. o.


Informácie
  • Názov: A.I.I. Technické služby s. r. o.
  • IČO: 45917833
  • Adresa: Panónska cesta 34/B, 85104 Bratislava-mestská časť Petržalka

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240011535 čistenie komunikácií 12/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 289 120,93 € 14.01.2025 19.02.2025 Faktúra
OBZ2500443 Odstránenie konárov, ktoré ostali v blizkosti cyklochodníka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 869,60 € 26.02.2025 26.02.2025 Objednávka
OBZ2500450 BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 418,21 € 26.02.2025 26.02.2025 Objednávka
OBZ2500433 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 54 677,19 € 27.02.2025 27.02.2025 Objednávka
OBZ2500494 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 5 310,61 € 04.03.2025 04.03.2025 Objednávka
1250000618 strojové čistenie ciest 01/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 383 742,19 € 06.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250000619 strojové čistenie ciest 01/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 555 400,61 € 06.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250000588 práce v zmysle MAGTS2400021 + dofinancovanie DPH 23 % z objednávky OBP2500374 vo výške 784,28 €. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 32 155,62 € 06.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250000590 práce v zmysle MAGTS2400021 + dofinancovanie DPH 23 % z objednávky OBP2500374 vo výške 381,77 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 15 652,73 € 06.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250000589 V zmysle Rámcovej dohody č. MAGTS2400021, doúčtovanie DPH proforma OBP2500130, čerpanie vo výške 2553,106 Eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 104 677,34 € 06.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250000587 práce v zmysle MAGTS2400021 + dofinancovanie DPH 23 % z objednávky OBP2500374 vo výške 1 231,19 Eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 50 478,87 € 06.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250000586 faktúra na základe PP v zmysle MAGTS2400021 a OTS2403699 + dofinancovanie DPH (196,37€) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 8 051,22 € 06.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250000738 odpad 200201 - tráva, seno a pod. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 294,29 € 11.02.2025 12.03.2025 Faktúra
1250000739 odpad 200201 - tráva, seno a pod. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 39,94 € 11.02.2025 12.03.2025 Faktúra
OBZ2500658 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 3 138,11 € 24.03.2025 24.03.2025 Objednávka
OBZ2500749 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 284,85 € 01.04.2025 01.04.2025 Objednávka
1250001526 odstránenie drevín z okolia cyklotrasy-Karloveské rameno Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 869,60 € 05.03.2025 03.04.2025 Faktúra
1250001525 odstránenie plazivej zelene Einsteinova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 313,65 € 05.03.2025 03.04.2025 Faktúra
1250001582 čistenie komunikácií 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 292 359,06 € 06.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250001583 čistenie komunikácií 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 355 242,98 € 06.03.2025 09.04.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »