OSP2400847 |
Petržalská os - chodníky a cyklochodníky - Chodník č.2 - úsek Markova - Kutlíková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
250 955,53 € |
30.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400848 |
Petržalská os - chodníky a cyklochodníky - Chodník č.7 - úsek Lietavská - Betliarska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
120 789,48 € |
30.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400849 |
Petržalská os - chodníky a cyklochodníky - Chodník č.2 - II.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
70 495,43 € |
30.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2404528 |
Objednávka znaleckého úkony na stanovenie hodnoty diela a fontány na Poštovej ulici. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Zsófia Kiss-Szemán |
nezadané |
|
200,00 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2404502 |
krmivo pre služobné psy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PHARMACOPOLA s.r.o. |
31570895 |
|
2 243,64 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2404515 |
Konzervy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ani - pet, spol.s r.o. |
36557714 |
|
613,95 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2404508 |
Objednávame si u Vás prístup k dátam cez API rozhranie k 4 sčítačom v lokalitách Viedenská, Berg, Cyklomost Slobody a Devínska Nová Ves na obdobie do 30.9.2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jantárova cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
1 200,00 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400806 |
Oprava vozovky a chodníka na Mudroňovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
10 817,51 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2404514 |
Elektroinštalačný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELRON Elektro s.r.o. |
35933747 |
|
96,74 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2404539 |
Jak pracovat s emocemi a vzajemnou podporou, 18-19.11.24, 5xMAG (Froncová, Petrovičová, Holečková, Hrehor, Kopecký), 860 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fokus Praha, z.ú. |
45701822 |
|
860,00 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2404541 |
Kurz strategickeho digitalneho nakupu, 11/2024-05/2025, 2XMAG (Pudiš, Horváth), 2282 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze |
60461373 |
|
2 282,00 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2404488 |
vykonanie ročnej kontroly prenosného hasiaceho zariadenia v BD Tomanková 5 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
36,00 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2404495 |
školenie - Komunikačné zručnosti príslušníkov pre MsP Ba v celkovom počte 50 hod.. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOMA Group s. r. o. |
56263201 |
|
2 700,00 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400851 |
odstránenie havarijných stavov vytápania z bytu č. 57 v BD na ul. Tománkova 5, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
141,66 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400853 |
odstránenie havarijných stavov vytápania z bytu č. 32 v BD na ul. Tománkova 7, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
86,30 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2404536 |
OAD - Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Hestera |
50895176 |
|
1 500,00 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2404436 |
Zameranie plôch zelene pre k.ú. Vrakuňa v zmysle zmluvy MAGTS2400250. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKYMOVE s. r. o. |
51442558 |
|
21 600,00 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2404441 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARBORIST, s. r. o. |
47737433 |
|
10 476,00 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2404540 |
Verejné obstarávanie - ŠTANDARD 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
198,00 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2404277 |
V zmysle zmluvy MAGTS2200010 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 578,78 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400811 |
V zmysle platnej zmluvy č.MAG2200071, OBJEDNÁVAME u Vás na základe VCašej cenovej ponuky zo dňa 15.10.2024 realizačné práce na akcii: ,, GAGARINOVA ulica - oprava prepadu 2 vpustov + 1 šachty, smer centrum. Predpokladaná cena prác je cca 11 362,24.,- euro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
13 634,69 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2404387 |
Monitoring mostov SNP, Apollo, Starý most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
21 780,00 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2404388 |
MS Devínska cesta skalné zrútenie - doobjednávka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Geokonzult s. r. o. |
47434350 |
|
13 900,00 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2404389 |
Prevádzka WC HN 11/2024 - 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
41 761,56 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2404390 |
Prevádzka WC Patrónka 11/2024-04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
35 428,20 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2404391 |
Prevádzka WC NR 11/2024 - 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
35 701,32 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400814 |
Dolnozemská EU podchod nátery stien |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
35 571,85 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2404548 |
Produkty - licencie na základe VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
2 498,40 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OSP2400815 |
Záporožská podchod nátery stien |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
17 652,41 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OTS2404553 |
Drogistický tovar pre CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
495,34 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |