Veolia Energia Slovensko, a. s.


Informácie
  • Názov: Veolia Energia Slovensko, a. s.
  • IČO: 35702257
  • Adresa: Einsteinova 21, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250001568 Odborná obsluha a dozor 2/2025, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 329,26 € 06.03.2025 18.03.2025 Faktúra
1250001565 Odborná obsluha a dozor 2/2025, O.Štefanka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 329,26 € 06.03.2025 18.03.2025 Faktúra
1250001566 Odborná obsluha a dozor 2/2025, Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 465,79 € 06.03.2025 18.03.2025 Faktúra
1250001567 Odborná obsluha a dozor 2/2025, Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 329,26 € 06.03.2025 18.03.2025 Faktúra
OBZ2500626 Odstránenie havarijnej situácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 654,20 € 18.03.2025 18.03.2025 Objednávka
1250001669 dodávka tepelnej energie 02/2025, Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 3 831,79 € 10.03.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001671 dodávka tepelnej energie 02/2025, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2 085,31 € 10.03.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001670 dodávka tepelnej energie 02/2025, Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2 916,26 € 10.03.2025 21.03.2025 Faktúra
1250002070 dodávka vody 03-12/2024, Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1,13 € 25.03.2025 01.04.2025 Faktúra
1250001861 dodávka tepla na ohrev vody 2/2025, Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 4,43 € 17.03.2025 03.04.2025 Faktúra
1250002071 dodávka vody 01-12/2024, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 -22,78 € 25.03.2025 03.04.2025 Faktúra
OBZ2500785 Výmena obehového čerpadla v kotolni na Bielej 6, z titulu jeho havarijného stavu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 686,34 € 03.04.2025 03.04.2025 Objednávka
1250001667 pomerová časť za spotrebované teplo pri skúškach tesnosti, kontroly zariadení a testovacej prevádzky, pred kolaudačným konaním, zrealizovaného diela PK Muchovo nam. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2 458,86 € 10.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002041 dodávka vody Šintavská 2, 01.03. - 19.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1,46 € 25.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002143 Oprava kotla, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 654,20 € 27.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250001668 dodávka tepelnej energie 02/2025, Ondreja Štefánka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 4 195,32 € 10.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002040 dodávka vody Budatínska 59, 20.02. - 19.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 23,49 € 25.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250001904 Ročný užívateľský poplatok Vitodata 300 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 308,73 € 17.03.2025 14.04.2025 Faktúra
286501702500/0099 Zmluva uzatvorená za účelom uloženia podzemnej VN linky k stavbe „Vybudovanie prípojky pre pripojenie zariadenia na výrobu EE do distribučnej sústavy, KGJ K-19, Dúbravka“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3449/2, 146, 147, 271, 295, 297, 299, 303, 304, 310, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 0,00 € 11.04.2025 14.04.2025 Zmluva
1250001909 vyúčt. tepla 01.01.-31.12.2024, O.Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 334,36 € 18.03.2025 16.04.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »