Veolia Energia Slovensko, a. s.


Informácie
  • Názov: Veolia Energia Slovensko, a. s.
  • IČO: 35702257
  • Adresa: Einsteinova 21, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240007597 dodávku vody, Budatínska 59, 20.08. - 19.09.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 11,84 € 25.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007131 Odborná obsluha a dozor, 1.9.2023 - 31.8.2024 Primaciálne nám. 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 5 616,00 € 09.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007135 Odborná obsluha a dozor 1.9.2023 - 31.8.2024 Rudnayovo nám. 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,00 € 09.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007133 Odborná obsluha a dozor 1.9.2023 - 31.8.2024 Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 5 880,00 € 09.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007134 Odborná obsluha a dozor 1.9.2023 - 31.8.2024. Laurinská 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 308,00 € 09.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240008265 Odborná obsluha a dozor 9/2024, Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 470,95 € 11.10.2024 23.10.2024 Faktúra
1240008262 Odborná obsluha a dozor 9/2024, Ondreja Štefanka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 337,75 € 11.10.2024 23.10.2024 Faktúra
1240008263 Odborná obsluha a dozor 9/2024, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 337,75 € 11.10.2024 23.10.2024 Faktúra
1240008285 dodávka tepelnej energie 09/2024, Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 976,96 € 11.10.2024 23.10.2024 Faktúra
1240008264 Odborná obsluha a dozor 9/2024, Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 337,75 € 11.10.2024 23.10.2024 Faktúra
1240008284 dodávka tepelnej energie 09/2024, Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 119,64 € 11.10.2024 23.10.2024 Faktúra
1240007179 dodávka tepelnej energie 08/2024, O.Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 913,05 € 10.09.2024 23.10.2024 Faktúra
MAGTS2400267 Zmluva o dielo č. MAGTS2400267 - Dodávka a montáž termostatických ventilov a hlavíc, systému regulácie ÚK v budove Novej radnice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 Stavebné práce, opravárenské práce 119 697,24 € 11.09.2024 30.06.2025 23.10.2024 Zmluva
1240008283 dodávka tepelnej energie 09/2024, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 439,46 € 11.10.2024 29.10.2024 Faktúra
1240008393 dodávka tepla na ohrev TV 09/2024, Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 3,83 € 15.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240008286 dodávka tepelnej energie 09/2024, Ondreja Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2 519,77 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
OTS2404622 Objednávame u Vás servisný zásah - porucha na MaR jv kotolni Primaciálneho paláca, v celkovej sume 150,-€ bez dph, v zmysle CP v prílohe. Servis bol vykonaný v sobotu, 2. 11. 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 180,00 € 11.11.2024 11.11.2024 Objednávka
1240008996 dodávka vody Budatínska 59 20.09. - 19.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 70,98 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1230000554 mzdové náklady kotolní 12/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 768,03 € 26.01.2023 06.02.2023 Faktúra
1230000553 mzdové náklady kotolne Biela 12/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 256,01 € 26.01.2023 06.02.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »