ArkanuS s. r. o.
Informácie
- Názov: ArkanuS s. r. o.
- IČO: 48267015
- Adresa: Podunajská 23/A, 82106 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTS2305214 | Prevádzka WC HN 11/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 7 215,12 € | 23.11.2023 | 23.11.2023 | Objednávka | |||||
OTS2305215 | Prevádzka WC Patrónka 11/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 6 210,72 € | 23.11.2023 | 23.11.2023 | Objednávka | |||||
OTS2305216 | Prevádzka WC NR 11/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 6 267,60 € | 23.11.2023 | 23.11.2023 | Objednávka | |||||
1230009590 | prevádzka ver.toaliet 10/2023, podchod Patronka | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 6 210,72 € | 21.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
1230009591 | prevádzka ver.toaliet 10/2023, NR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 6 267,60 € | 21.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
1230009592 | prevádzka ver.toaliet 10/2023, podchod Hodžovo nám. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 7 215,12 € | 21.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
1220005408 | prevádzkové prehliadky, servis a údržba výťahov v inžinierskych objektoch 04-06/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 28 027,80 € | 04.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
OTS2203179 | výťahy servis 7-9/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 36 000,00 € | 19.07.2022 | 19.07.2022 | Objednávka | |||||
MAGTS2200364 | Predmetom rámcovej dohody je zabezpečenie prevádzkyschopnosti verejných toaliet - podchod Hodžovo námestie | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 307 600,80 € | 21.10.2022 | 22.10.2024 | 24.10.2022 | Zmluva | ||||
MAGTS2200365 | Predmetom rámcovej dohody je zabezpečenie prevádzkyschopnosti verejných toaliet - podchod Patrónka | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 256 320,00 € | 21.10.2022 | 22.10.2024 | 24.10.2022 | Zmluva | ||||
MAGTS2200366 | Predmetom rámcovej dohody je zabezpečenie prevádzkyschopnosti verejných toaliet - Nová radnica. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 230 239,20 € | 21.10.2022 | 20.10.2024 | 24.10.2022 | Zmluva | ||||
OTS2204879 | výťahy servis a údržba 10-12/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 36 000,00 € | 16.11.2022 | 16.11.2022 | Objednávka | |||||
OTS2205017 | prevádzka verejných toaliet HN | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 7 215,12 € | 25.11.2022 | 25.11.2022 | Objednávka | |||||
OTS2205018 | prevádzka verejných toaliet Patrónka | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 6 210,72 € | 25.11.2022 | 25.11.2022 | Objednávka | |||||
1220008213 | prehliadky, servis a údržba výťahov na inžinierskych objektoch | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 29 953,70 € | 07.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
OTS2205019 | prevádzka verejných toaliet Radnica | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 6 267,60 € | 08.12.2022 | 08.12.2022 | Objednávka | |||||
1220010241 | prehliadky,údržba a opravy výťahov v priestoroch inž.objektov | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 19 985,00 € | 07.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
1220010242 | prevádzka verejných toaliet v podchode na Hodžovom nám. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 7 215,12 € | 07.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
1220010243 | prevádzka verejných toaliet v podchode na Patrónke | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 6 210,72 € | 07.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
1220010467 | prevádzka ver.toaliet v NR 11/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ArkanuS s. r. o. | 48267015 | 6 267,60 € | 13.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra |