ArkanuS s. r. o.


Informácie
  • Názov: ArkanuS s. r. o.
  • IČO: 48267015
  • Adresa: Podunajská 23/A, 82106 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
MAGTS2400269 Rámcová dohoda č. MAGTS2400269 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 Stavebné práce, opravárenské práce 720 000,00 € 09.10.2024 11.10.2028 10.10.2024 Zmluva
MAGTS2400288 Zmluva o dielo č. MAGTS2400288 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 Stavebné práce, opravárenské práce 49 200,00 € 17.10.2024 31.12.2024 18.10.2024 Zmluva
OTS2404400 Výťahy servis 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 371,20 € 24.10.2024 24.10.2024 Objednávka
OTS2404401 Servis výťahov 11/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 564,26 € 24.10.2024 24.10.2024 Objednávka
OTS2404402 Servis výťahov 12/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 524,66 € 24.10.2024 24.10.2024 Objednávka
OTS2404389 Prevádzka WC HN 11/2024 - 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 41 761,56 € 29.10.2024 29.10.2024 Objednávka
OTS2404390 Prevádzka WC Patrónka 11/2024-04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 35 428,20 € 29.10.2024 29.10.2024 Objednávka
OTS2404391 Prevádzka WC NR 11/2024 - 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 35 701,32 € 29.10.2024 29.10.2024 Objednávka
1240007323 Servis výťahov na IO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 4 756,80 € 12.09.2024 30.10.2024 Faktúra
1240008266 Prevádzka verejných toaliet 09/2024, Patronka OBJ+KL pri KDF1240002928 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 842,44 € 11.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240008267 Prevádzka verejných toaliet 09/2024, Hodžovo nám. OBJ+KL pri KDF1240002880 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 6 528,60 € 11.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240008268 Prevádzka verejných toaliet 09/2024, Nová radnica OBJ+KL pri KDF1240002877 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 589,00 € 11.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240009364 prevádzkové prehliadky, servis a údržbu 14 ks výťahov na inžinierskych objektoch Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 4 476,00 € 12.11.2024 27.11.2024 Faktúra
OSP2400923 Portály výťahové šachty Apollo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 6 144,00 € 27.11.2024 27.11.2024 Objednávka
OSP2400920 Prístrešky vstupov do výťahov Most Apollo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 15 024,00 € 28.11.2024 28.11.2024 Objednávka
OSP2400919 Oprava NN prípojky a výmena rozvádzačov - výťahové veže most Apollo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 16 992,00 € 28.11.2024 28.11.2024 Objednávka
1240009353 Prevádzka verejných toaliet 10/2024, podchod Hodžovo nám. OBJ+KL pri KDF1240002880 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 440,50 € 12.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009361 Prevádzka verejných toaliet, podchod Patronka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 1 104,84 € 12.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009352 Prevádzka verejných toaliet 10/2024, podchod Patronka OBJ+KL pri KDF1240002928 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 4 603,50 € 12.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009363 Prevádzka verejných toaliet, Nová radnica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 1 117,80 € 12.11.2024 02.12.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »